仓储部内审检查表.doc

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PAGE PAGE 2 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“结果评价”栏:A-符合 B-体系性不符合 C-实施性不符合 D-效果性不符合 E-观察项 (有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认) 质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表 受审核部门:仓储部 陪同人员: 审核日期: 第 页 / 共 页 审核准则:ISO 9001体系文件、适用的法律法规 审核员: 条款 检查内容 检查方法 检查发现 结果 评价 管理 体系 ISO 9001 项目 提问 文件查阅 现场检查 4.2.1 总则 4.2.1 总则 ◆是

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