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                备件仓库管理制度
  一.入库  1.备件进货到厂,库管员根据单据上所列的名称、规格、数量型号等进行核对、清点,所购产品与申购单、送货单是否相同,查看物品检验合格标,查看外包装有无破损,数量、规格是否正确后方可办理入库手续。  2入库后,仓库管理员及时填写入库单,经采购员、仓管部主管签字后,仓库管理员、财务部各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。  3.仓库管理员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。  a.未经总经理或相关部门主管批准的采购。  b.与合同计划或请购单不相符的采购物资。  c.与要求不符合的采购物资。  4.所有零配件都要先行办理入库手续后,方可下发使用因生产急需或其他特殊原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填入库单。  5.所有备件要按所供部门、设备类型、需要等分区、分类型进行摆放,需要放置货架上的要扫由重至轻的原由码放。  6.即时清点库存,对低于库存下限的品种要即时提出采购申请,不得有因缺失而影响生产的现有出现。  二.出库  1. 生产部门领料根据领料单或生产单照单发料,然后登记进销存帐或录入ERP系统。  2. 仓库管理员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,仓库管理员有权拒绝发放物资。  3. 仓库管理员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。  4. 领料人员所需物资无库存的,仓库管理员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。  5. 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,仓库管理员有权制止和纠正其行为。  6. 协助财务部门进行生产成本单机核算工作事宜和月底进行盘点  三.保管  1. 每日清查原、辅材料的库存情况,库存不足,立即填写申购单转采购部采购,不准有缺货情况耽误生产。  2.物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料,特殊情况需要在2小时内进行整理归位。  3.每月的单据登帐人员需要保管好,仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管,遗失需要追查相关责任。  4.非仓库人员谢绝进入仓库。  5.仓库内严禁吸烟和禁止明火,如发现立即报告处理。  6.大件及重物需要使用叉车作业时,要注意行驶速度及作业安全。  7.保障疏散通道、安全出口畅通,以保证人员安全。  四.盘点  1.盘点时要积极配合服从安排。  2.盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。  3.盘点时要保证盘点数量的准确性和公正性,弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随意换岗等,不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。  4. 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。  5.  库存物料发现帐物不符时需要查明原因,查明原因后根据责任轻重进行处理。  6. 发现错误时,要查明原因,并追究相关人员责任。  五.仓库卫生、安全管理  1.每天对负责区域内进行清洁整理工作,负责区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。  2.部门将根据工作效果进行评分,作为奖金的依据。  3.负责区域合理摆放和规划。  4.每天下班后由仓库管理员检查门窗、灯是否关闭,按仓库“安防”安全原则检查,异常情况及时处理和报告。  六.劳动纪律  1.上班时间需要严格遵守公司劳动纪律,遵守作息时间,不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位,不得以私人理由会客等。  2. 严格遵守公司的各项管理规定。  3.仓库人员调动或离职前,首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续,要求逐项核对点收,如有短缺,必须限期查清,方可移交,移交双方及部门主管等人员必须签名确认。  4.对于在工作中使用的办公设备、仪器、叉车电梯等工具设备必须妥善保管及使用,细心维护,如造成遗失或人为损坏,则按公司规定进行赔偿。  5.仓库人员要保守公司秘密,爱护公司财产,发现异常问题及时反馈。  七.绩效考核范围:  1.部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估  2.工作区域的卫生情况  3.货位是否码放整齐,货品分区是否清楚,货品是否及时归位  4.发货及时率和准确率  5.劳动纪律  6.对未达到工作要求的员工,公司将视该员工不能正常工作,并对其提供进一步的培训或调整岗位,直至辞退。  八.奖励  1.通报表扬: 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”,并予以通告。 
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