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地方政府上半年总结下半年安排报告
l 紧紧围绕促进经济又好又快发展“一个中心”,抓住预算执行审计“一条主线”,努力完成好财政审计、部门及下属单位预算执行审计、经济责任审计、税收和重点专项资金审计调查“四项任务”,审计工作取得了较好效果。至目前,我局共审计完成了17个单位和项目,完成审计调查1项,正在实施的审计和审计调查项目5项。审计查出违规金额98万元,管理不规范金额143.9万元。审计处理后,应上交财政资金69.1万元,已上交财政3万元。提交审计综合报告及信息简报29篇,被批示采用2篇。 (一)强化预算执行审计,促进提高预算执行效果。 今年的预算执行审计以加强财政管理、完善预算制度、提高财政资金使用效益为目标,对预算的完整性、资金分配的规范性、财政资金的安全性以及积极财政政策的执行情况进行了审计。实行总预算执行审计与部门预算执行审计相结合、部门预算执行审计与领导干部经济责任审计相结合、部门预算执行审计与行政事业单位财政财务收支审计相结合、部门预算执行审计与专项资金审计调查相结合的办法,把财政、行政事业、专项资金等专业审计有机结合起来,建立了目标统一、内容衔接、层次l 对20xx年度税收征管及纳税义务人的纳税情况的审计调查,我们从5月下旬起,历时两1个月,组成一个中心组,4个调查组,对县地税部门的税收征管情况进行调查,重点检查税收计划完成情况,税款的减、免、缓等审批程序和手续是否合规,执行的各种税收优惠政策是否符合国家相关规定,是否存在应查未查、应收未收、应处罚未处罚等问题。还从全县纳税户中抽取了30个纳税企业(单位),重点对其20xx年度履行法定纳税义务情况进行了审计调查。审计调查发现应征未征税金65.1万元。 (二)加大部门及下属事业单位财政财务收支审计,促进规范财务管理 将部门及下属事业单位财政财务收支审计纳入到预算执行审计中,以促进部门提高依法理财能力、深化部门预算改革、推动部门预算公开透明、提高财政资金使用效益为目标,重点审计部门预算的编制和执行情况、国库集中支付与政府采购制度执行情况、资产管理情况、专项资金的使用情况、结余资金管理情况,重点检查部门的执行预算情况、收费收入管理情况、资金分配使用情况和财务管理情况,并延伸审计调查专项资金管理使用及效益情况,揭露部门(单位)在预算执行中未实行“收支两条线”、乱收费、挤占挪用专项资金等违反财经纪律行为,促进行政事业单位加强财务核算和管理,加强内控制度建设,增强依法行政意识,推进反腐倡廉建设。共对8个行政事业单位进行了审计,审计发现挤占挪用专项资金8.9万元,违规支付劳务费3.9万元,部分收费使用票据不合规、未按规定及时上缴财政0.4万元,及对下拨的专项资金管理使用监管不到位等问题。审计处理后增加财政收入1万元。 (三)深化领导干部任期经济责任审计,促进领导干部守法守纪尽责,严格依法行政 积极配合政府机关机构改革,深化对领导干部经济责任审计。整合审计资源,把经济责任审计与部门预算执行审计结合起来,把经济责任审计与专项审计调查结合起来,把经济责任审计与效益审计结合起来,提高审计效能,做到“一审多效”。审计中,我们以领导干部履行经济责任为主线,以财政财务收支及有关经济活动的真实合法效益为基础,以守法守纪尽责为目标,重点关注领导干部任职期间贯彻执行国家财经法规、重大方针政策及决策部署,促进经济社会事业发展情况,重大投资项目建设和管理的合法合规及科学有效性、财政财务收支及相关经济活动的真实合法效益情况、领导干部执行国家财经法规及个人遵守有关廉政建设规定情况等。上半年,我们根据县委组织部门的委托,共对8名在机构改革中离职的领导干部进行了经济责任审计。总得来看,多数领导干部能够严格遵守财经法纪,加强财务管理,管好用好财政资金。但审计也发现被审计单位存在未办理收费许可收费14.5万元,超标准收费2.1万元,在对专项资金的使用监管不到位致使12万元专项资金闲置未用、78万元专项资金没有设置会计账目独立核算等。审计处理后增加财政收入2万元。 (四)加大重大投资项目、民生工程和资金审计力度,推进和谐社会建设 重大投资项目、民生工程和资金审计以促进提高资金使用效益和项目管理水平、强化对权力的监督与制约为目标,主要开展了县污水处理厂建设及运营情况、全县中小学校舍安全工程跟踪审计、环保排污费征收及污染治理情况审计调查,以及县四块石国家一级渔港建设项目决算审计,并与相关部门协作对中央扩大内需投资项目资金的管理使用情况进行了跟踪监督检查。重点调查国家政策法规执行中存在的问题和重大决策的落实情况,关注财政资金使用效益和涉及群众切身利益的突出问题,揭示和反映落实国家政策不到位、政策目标未实现以及严重影响和损害群众利益问题,促进政府相
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