2018年度财务审计报告,2019年财务审计报告.docxVIP

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2018年度财务审计报告,2019年财务审计报告.docx

.资料. .资料. ?*?*会计师事务所 申 计 掖 告 XX会审字(年度丿× × ×号 禁禁票禁禁慕禁有限责任公司全体脱东: 我们审计了后附的???????有限责任α司(以下 简称贵公司丿财务报表,包括年度年12月引可的资产负债表, 年度年度利润表和现金流量表以及会计报表附注。 (^)管理属对财务掖表的责任 编制和公允列掖财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任 包括:(1 )按照企业会计准则的规定编制财务肢表,并使其卖 现公允反映;(2)设计、执行和维护必*要的部控制,以使财务报 表不存ZL由于舞弊或错谖导玫的重大错报。 (二丿注册会计师的贵任 我们的责任是疫卖施审计工作的基础上对财务报表发 表审计意见。我们按照中国注哥会计师审计准则的规定执行 了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遂寺职业道 2 2 德规,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存疫重大错 报获取仝理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以荻取有关财务报表金额 和披豫的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判 断,包括对由于舞弊或错誤导致的财务报表重大错报凤险的 评估。疫进行风险评估肘,我们考虑与财务报表编制部控制, 以设计怜当的审计程序,但目的并非对部控制的有效性发表 意见,审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和 作出会计估计的仝理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证推是充分、

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