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审计局关于上半年工作总结和下半年工作计划(市级)
今年以来,xx市审计局深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,在市委、市政府和上级审计机关的领导下,依法履职,主动作为,围绕推动高质量发展和市委“促发展、补短板、解难题、精管理”十二字工作主线,切实加强对重点领域、重点部门和重点资金的审计监督,推进审计监督全覆盖,较好完成了各项任务。
一、上半年工作开展情况
(一)服务高质量发展,履行审计监督职能
关注政策措施贯彻落实情况。根据审计署、省厅、xx市局部署,开展了x个重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计项目。在乡村振兴相关政策和资金审计中,审计组赴xx市交叉审计,重点审计了农业绿色发展、农村人居环境整治、培育新型农业经营主体、农村一二三产业融合发展等x个方面政策措施落实情况和“一卡通”惠农补贴资金分配管理使用情况等内容。在清理拖欠民营企业中小企业账款专项审计中,锁定相关单位工程建设类、物资采购类、政府购买服务类项目的资金支付情况作为核查重点,并选定重点抽查部门及重点抽查项目。在一季度政府性债务管理政策贯彻落实情况跟踪审计中,全面核查隐性债务化解工作的真实性和合规性,促进打好防范化解重大风险攻坚战。继续从严审查“三公”经费,在xx市部署的xxxx年公务支出和公款消费审计项目中,关注四风问题和执行八项规定情况,突出总结压降“三公”经费方面的成效和经验做法,反映新动向,审计表明,“三公经费”总体呈持续下降趋势。此外,我局派出x人次参与了xx市保障性安居工程跟踪审计。
扎实开展财政审计。我局努力创新,做到全覆盖、全协同、全程化,提升同级审审计绩效。一是在内容全覆盖的基础上做到有重点的审计。突出了对财政政策贯彻落实情况、财政收支真实性和完整性情况、预算管理情况、专项资金整合和统筹安排使用情况、地方政府债务情况和决算草案情况的审计,紧扣政府关心、社会关注的重点、焦点、热点问题。开展了xx区、xx街道预算执行审计项目。二是融合开展预算执行审计,将财政同级审和部门预算执行审计有机结合。开展了xxxx年度部门预算执行情况审计调查,审计中着眼于预算执行的全过程,关注预算编制及批复、预算执行、重点支出和专项资金管理、三公经费管理及使用、预决算公开等重点方面、重点环节。此外,配合开展了上级审计机关同级审工作方案中的科技专项资金和维修资金专项服务资金的延伸审计。三是将重大项目稽察职能与审计监督职能结合起来,关注了政府投资项目的预算编制和执行情况,发挥审计保障建设项目质量、维护国家资金安全使用、提高投资效益的作用。
加强经济责任审计。根据市委组织部的委托,对市委编办等部门单位的党政领导干部开展了经济责任审计。围绕全面从严治党的战略部署,深入落实“三个区分开来”要求,坚持把权力运行和责任落实作为经济责任审计的重点。一是将经济责任审计与部门预算执行审计相结合,实现审计信息共享,提高审计效率。二是重点关注领导干部贯彻执行优化营商环境、减税降费情况、“三大攻坚战”等重大政策、重大改革任务情况,贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、领导干部遵守有关廉洁从政规定等情况。三是充分发挥经济责任审计工作联席会议的作用,加强协同配合。
积极推进投资审计转型。投资审计继续以“揭露问题、规范管理、提高绩效、维护安全”为工作总体思路和总体目标,采用工程管理专项审计调查,注重从行业管理、完善制度入手,促进提高建设管理水平。今年以来,实施了文旅集团工程建设项目管理情况审计调查,通过审计掌握了文旅集团实施项目的建设管理情况和资金使用管理情况,促进提高市文旅集团建设项目的管理水平,提高建设资金使用效益。对第二垃圾焚烧厂、xx环路快速化改造工程等重点项目实施跟踪审计。此外,按照市领导交办,继续完成竣工财务决算复核等清理工作。
开展国有企业审计。完成了xx商贸集团有限责任公司资产、负债与净资产审计,从国企经营、内控建设、经济指标切入,客观反映企业真实资产、负债信息、经营成效和盈利能力,提升xx集团资产管理水平。
加强指导全市内部审计。下发了《xxxx年xx市内部审计工作指导意见》,明确要求市直各机关(部门)、国企单位,逐步健全内部审计机构建设,完善内部审计工作制度。多渠道加强内审人员业务培训,定期举办内部审计工作培训、经验交流,x月中旬组织各部门、乡镇内审人员参加了本局审计干部综合能力培训。定期开展内部审计工作质量检查,切实提高内部审计工作质量和水平。
(二)加强审计管理,提高审计质量效率
不断强化审计整改。开展了一次审计整改“回头看”专项行动,对xxxx年至xxxx年期间实施的审计项目所涉及的审计报告和审计决定的整改落实情况进行督查。开发了“审计整改管理平台”并投入运行,实现了审计整改工作信息化管理,严格执行整改销号制度。
持续推动科技强审。印发了《关于提升审计质量推动科技强
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