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GMP文件
标题:成品放行管理规程
起草: 年 月 日
文件编号:SMP-QU-02-010-03
审
核
年 月 日
年 月 日
生效日期: 年 月 日
年 月 日
批
准
年 月 日
页 码:1 / 4
年 月 日
颁发部门:质量部
分发部门:质量部、质保室、质检室、生产部、口服固体制剂车间、橡胶膏车间、外用酊水车间、客户服务部、成品库
备 份 号:
1.目 的:建立成品放行管理规程,确保合格产品出厂。
2.适用范围:本规程适用于本公司生产的所有成品放行的管理。
3.责 任:车间主任、生产部长、QA检查员、成品库保管员、质保室主任、质检室主任、生产总监、质量总监、质量受权人对实施本规程负责。
4.内 容:
4.1 成品审核放行要求
4.1.1 成品放行前必须由生产部进行生产审核,由质量部进行质量审核。
4.1.2 审核符合要求后由质量受权人批准后放行。
4.2 成品审核放行的内容及标准
4.2.1 生产部负责审核内容及标准
4.2.1.1 批生产指令:
4.2.1.1.1 批生产指令是否正确,是否有制定人、批准人签名。
4.2.1.1.2 生产指令中配方与工艺规程是否相符。
4.2.1.2 生产用物料:
4.2.1.2.1 所用物料有无合格检验报告单。
4.2.1.2.2 领料单与主配方是否相符,物料领用数量与领料单是否相符。
4.2.1.2.2 投料量符合现行工艺规程,投料次序正确,工艺参数控制规范。
4.2.1.3 批生产记录:
4.2.1.3.1 记录及时、内容齐全、书写规范、数据完整、准确,有操作人、复核人签名。
4.2.1.3.2 生产过程符合工艺要求,生产与设备状态、清场合格证等均符合要求。
4.2.1.3.3 中间产品有合格检验报告单,结果符合内控标准。
4.2.1.4 包装及记录:
4.2.1.4.1 批包装指令是否正确,是否有制定人、批准人签名。
4.2.1.4.2 所用说明书、标签、合格证均正确,打印批号及有效期正确。
4.2.1.4.3 记录齐全、书写正确、数据完整、准确,有操作人、复核人签名。
4.2.1.5 车间环境:
4.2.1.5.1 车间洁净区消毒是否按规定SMP进行。
4.2.1.5.2 消毒周期是否在效期内。
4.2.1.6 物料平衡:
4.2.1.6.1 物料平衡计算公式正确。
4.2.1.6.2 各工序物料平衡结果符合规定。
4.2.1.7 偏差与变更处理:生产偏差、变更是否执行相应的处理程序,处理结果是否符合要求。
4.2.2 QC负责审核内容及标准
4.2.2.1 批检验记录
4.2.2.1.1 原始记录填写是否规范;数据计算是否准确,是否有复核人并签字;原始数据的处理是否符合相关规程。
4.2.2.1.2 检验的原始图谱是否齐备,是否有检验人签名及日期,原始数据图谱与记录数据是否相一致。
4.2.2.2 检验过程
4.2.2.2.1 检验仪器是否经校验,是否在效期内。
4.2.2.2.2 玻璃计量器具是否经校验,是否在效期内。
4.2.2.2.3 试液、滴定液、标准品是否在效期内,是否有记录。
4.2.2.2.4 检验方法是否经验证。
4.2.2.3 车间环境:车间环境监控数据是否合格;是否在效期内。
4.2.2.4 检验报告单审核:原辅料、中间体、成品的检验报告单项目是否规范、检验报告单结果是否符合内控标准。
4.2.2.5 检验偏差
4.2.2.5.1 是否有检验偏差。
4.2.2.5.2 检验偏差是否按照相关规程进行处理。
4.2.3 QA负责审核内容及标准
4.2.3.1 批生产记录
4.2.3.1.1 记录齐全、书写正确、数据完整,有操作人、复核人签名。
4.2.3.1.2 有清场记录、清场合格证。
4.2.3.1.3 中间产品按规定取样、检验,检验结果是否符合标准。
4.2.3.2 包装记录
4.2.3.2.1 记录齐全、书写正确、数据完整,有操作人、复核人签名。
4.2.3.2.2 有清场记录、清场合格证。
4.2.3.2.3 所用说明书、标签、合格证均正确,批号打印及有效期正确。
4.2.3.3 物料平衡
4.2.3.3.1 物料平衡计算公式正确。
4.2.3.3.2 各工序物料平衡结果符合规定限
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