审计工作自我评价范文.docxVIP

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审计工作自我评价范文 1、按独立审计准则要求对审计工作编制底稿; 2、整理永久性档案、当年档案,保证档案的完整与规范; 3、负责编制报告书、已审会计报表、会计报表附注;简历表格 4、协助主审搜集资料,做好符合性、实质性测试; 5、协助项目审计负责人做好审计资料整理归档工作。 离职原因: 谋求更合适的发展平台 **公司 2021-07 ~ 2021-08 公司性质: 民营企业 行业类别: 多元化业务集团 担任职位: 会计 岗位类别: 其他相关职位 工作描述: 1、负责生产成本的核算,认真进行成本、开支的事前审核; 2、督导成本控制及清点存货,审查原材料的采购; 3、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项; 4、随时抽查企业原材料供应情况; 5、参与存货的清查盘点工作,针对盘盈盘亏的资产,分别类情况进行处理; 6、负责编制材料的领用分配表,进行会计核算,实行分口、分类管理。 离职原因: 学 业深造,考上研究生 技能专长 专业职称: 审计师、助理会计师 计算机水平: 高校非计算机专业二级 计算机详细技能: 熟练使用office办公软件 技能专长: 具有丰富的金融、财务、审计、管理、法律方面的理论知识。 语言能力 普通话: 流利 粤语: 一般 英语水平: cet-4 口语流利 求职意向 发展方向: 力争从财务管理、预算、分析、决策等全方位提升,在加强沟通能力和英 语 运用能力的同时,注重培育管理视野和全局观念,提升自身综合素质,努力成为一名专业的高级财务人员。 在校党委和行政的领导下,在上级主管部分的指导帮助下,我们审计处全体同道认真学习、领会三个代表重要思想和十六大会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相干法律法规。以学校教育工作为中心,结合内审工作实际,牢牢围绕我校的热门、重点、难点题目展开审计工作,充分发挥内审的监视和服务职能,为学校领导及时提供决策根据。全年共展开各项审计400余项,为学校勤俭了大量资金。在深化学校改革,增进廉政建设,加强财务管理,进步经济效益等方面,真正起到了经济卫士和顾问助手的作用。由于工作成绩突出,我校审计处被评为xx年度新乡市内审工作先进单位,两人被评为校级优秀共*产*党员和三育人工作先进个人。 一。基础建设 xx年是我校各项改革迅速发展的一年,教学、科研、管理工作有条不紊的展开,为我们弄好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部分的唆使精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的展开。坚持完善自我,进步熟悉的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调剂职员结构。 1.参与制定了学校物质采购、装备管理及相干规章制度若干项。规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。 2.在学校机构改革后,进一步明确了审计工作职员的职责和权限。使内审工作的内部监视职能进一步得到体现,可以更好的为领导提供决策根据。 3.调剂职员的知识和年龄结构,新增专业审计职员2名均为应届本科毕业生,加强了审计队伍建设,一位同道获高级会计师资历。经验丰富的老同道和积极上进的年轻人相互交换、相互学习、以老带新、新老结合,构成了一支知识结构和年龄结构较为公道的布满生机和活力的审计队伍。 二。学习及培训 强化措施,进一步进步审计职员的业务素质和政治素质,使我校每一个内审职员都真正成为思想领先、业务过硬、技能纯熟、务实高效的工作高手。 1.派一位同道随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察,获得了大量审计工作信息及先进工作经验。 2.与南京大学、华南理工大学、河南京大学学等省内外高校相互交换,共同探讨审计工作新思路。 3.加强本身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨,公然发表专业学术论文4篇。 一依法审计,突出重点,搞好预算执行审计 我局按照“揭露问题、规范管理、促进改革、制约权利、提高效益”的工作要求,坚持审深、审透、审细、审严的原则。审计了县财政局具体组织的本级预算执行情况和其他财政收支情况,县地方税务局的税收征管情况,国家金库沾化县支库办理本级预算资金的收纳、划分、留解和拨付情况。 同时,对县财政局、劳动局和卫生局等单位2021年度的部门预算执行情况进行了审计。在审计中我局以促进规范预算管理、严格执法为目标,科学安排预算执行审计工作,切实把预算执行审计作为第一任务抓好抓实。在具体工作中,紧紧围绕县人大年初批复的预算,把审计的触角伸向既关注预算内资金,又关注预算外资金;既关注各单位财务收支的真实性、合法性,更关注

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