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- 2021-08-14 发布于安徽
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内部控制审计审计方案 --存货管理业务流程审计方案
单位名称
中国网络通信集团公司
[XX公司]
审计覆盖期间
工作底稿编号
填写人
审阅人
日期
1
分析流程目标和流程风险并根据经营环境和/或经营战略的重大变化进展修订。
2
根据经营环境和/或经营战略的重大变化修订关键运作要素。
3
取得有关存货管理业务流程的现行政策和程序记录,评价其是否与时更新和充分适用。
1
存货管理流程遵循公司管理制度和规定进展
存货库存水平应决定于项目需求和存货保存本钱
良好的本钱控制
与供货商关系
存货质量满足项目要求
良好的存货管理技巧
2
确保存货与资产的安全
3
确保存货记录的真实性、准确性、完整性和与时性
4
确保存货质量和数量符合公司相关部门和营运使用要求
1
有关存货管理的政策和流程可能未能良好建立和记录
1
2
存货保有量可能不足或过多
4
3
存货保管可能未能良好监控,可能导致资产损失
2
4
财务账目记录可能不与时或不准确,可能造成存货价值不准确
3
5
账实不符可能给企业带来潜亏〔盈〕
3
6
过剩的资产可能闲置而未能采取适当行动进展调配
4
7
积压或过期存货可能不能与时发现并采取适当行动进展处理
4
单位名称
中国网络通信集团公司
[XX公司]
审计覆盖期间
工作底稿编号
子流程
存货〔不包括电信卡〕与工程物资的入库
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