管理体系内审、评审记录.docxVIP

  • 18
  • 0
  • 约3.67千字
  • 约 21页
  • 2021-08-19 发布于山东
  • 举报
管理体系内审、评审记录 管理体系内审、评审记录 管理体系内审、评审记录 页眉 年度内审计划 审查目的: 1)确立知足审同意则的程度:①确立受审查部门的质量估量能力系统对规定的要求的切合性;②评论对客户、法律机构和认同组织要求的切合性;③确立所实行的质量管理系统知足规定目标的有效性。 2)管理者将依据内审状况作出改良和完美质量管理系统目标的决议。 3)管理者能够经过内审认识质量管理系统活动状况与结果,为改良质量管理系统长早时机和条件。 被审查部门(岗位) : 质量管理部门(质量负责人) 、各分项检测室 审查依照: 1)试验室的质量目标、目标和管理系统文件(包含质量手册、程序言件、作业指导书、质量监控计划等); 2)客户的要求、标书和合同条款; 3)国家或行业有关法律、法例或标准; 4)实验室资质认定评审准则。 审查方法: 经过查阅记录、报告、文件、现场检查、检查考证、与受审部门责任人及有关人员谈话、发问等多种方法。 审查时间、连续时间: 编制: 时间: 审查: 时间: 同意: 时间: 1/21 页眉 审查实行计划 审查组组长: 组员: 1、审查目的: 1)确立知足审同意则的程度:①确立受审查部门的质量估量能力系统对规定的要求的切合性;②评论对客户、法律机构和认同组织要求的切合性;③确立所实行的质量管理系统知足规定目标的有效性。 2)管理者将依据内审状况作出改良和完美质量管理系统目标的

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档