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- 2021-08-19 发布于山东
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管理体系内审、评审记录
管理体系内审、评审记录
管理体系内审、评审记录
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年度内审计划
审查目的:
1)确立知足审同意则的程度:①确立受审查部门的质量估量能力系统对规定的要求的切合性;②评论对客户、法律机构和认同组织要求的切合性;③确立所实行的质量管理系统知足规定目标的有效性。
2)管理者将依据内审状况作出改良和完美质量管理系统目标的决议。
3)管理者能够经过内审认识质量管理系统活动状况与结果,为改良质量管理系统长早时机和条件。
被审查部门(岗位) :
质量管理部门(质量负责人) 、各分项检测室
审查依照:
1)试验室的质量目标、目标和管理系统文件(包含质量手册、程序言件、作业指导书、质量监控计划等);
2)客户的要求、标书和合同条款;
3)国家或行业有关法律、法例或标准;
4)实验室资质认定评审准则。
审查方法:
经过查阅记录、报告、文件、现场检查、检查考证、与受审部门责任人及有关人员谈话、发问等多种方法。
审查时间、连续时间:
编制: 时间: 审查: 时间: 同意: 时间:
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审查实行计划
审查组组长: 组员:
1、审查目的:
1)确立知足审同意则的程度:①确立受审查部门的质量估量能力系统对规定的要求的切合性;②评论对客户、法律机构和认同组织要求的切合性;③确立所实行的质量管理系统知足规定目标的有效性。
2)管理者将依据内审状况作出改良和完美质量管理系统目标的
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