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- 2021-08-19 发布于陕西
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20xx年度xx县本级财政预算执行及部门财政财务收支审计工作方案
为做好20xx年度xx县本级财政预算执行及部门财政财务收支审计工作,根据《中华人民共和国国家审计准则》和《20xx年xx县审计局年度项目审计计划》制订本方案。
一、审计目标
围绕预算执行及财政财务收支真实、合法性和效益性为总目标。全面掌握县直各部门及差额拨款单位新《预算法》规定的执行情况、国家稳增长等政策措施落实情况,弄清财政公共资金的执收单位,其收支是否全部纳入预算管理,国有资产是否依法依规公开处理,资金分配及项目管理是否严格执行国家简政放权的规定,核实是否存在乱收费、有无挤占挪用、虚报冒领、截留转移、账外核算及贪污私分等违法违规行为,从预算和财政财务收支管理体制、机制和制度层面提出有针对性建议,促进新《预算法》有效执行,切实维护财经秩序并推进廉政建设。
二、审计对象及范围
1、审计对象和范围
审计对象:县财政局、县地税局、县粮食局、县水务局、县国土局、县民宗局、兴隆乡、滩头乡等8个部门和单位。
2、审计范围:20xx年度预算执行情况、财政财务收支情况、稳增长等政策措施的落实情况,重大问题可追溯到以前年度或延伸至审计时止。
三、审计内容及重点
县级部门20xx年度预算执行情况审计的重点是资金、资产、资源和项目的安全性、完整性和效益性;融资举债及担保情况;结合中央八项规定检查“三公经费”、会议费管理使用情况;
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