2020年内部质量体系审核报告.docxVIP

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  • 2021-08-21 发布于江苏
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XX有限公司 MS-CARE-01 社会责任及EHS手册 (1.0版) 制订: 审批: 2020-1-1发布 2020-1-实1施 内部质量体系审核报告 QR/QP-09-05 版本/修改次数:01/00 №:001 审核目的: 1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO9001:2000标准以及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。 2、检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。 审核依据: 1、ISO9001:2000标准; 2、本公司的《质量手册》和《程序文件》; 3、适用的法律法规。 审核组成员: 审核时间:20xx年x月x日~x月x日审核范围:涉及ISO9001:2000标准中的过程及各职能部门、车间。 不合格项分布 不合格项数量 体系要求  职能部门  办 总 管理者 公 经理 代表 室  供 生 质 销 技 检 合计 部 部 部 4质量管理体系 4.2.3文件控制 4.2.4质量记录 1 1 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.6 管理评审 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.4 采购 7.5 生产和服务的提供 7.6 测量和监控装置的控制 1 1 8.1 策划 8.2 监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改

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