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公司各类单项资金管理审批权限一览表
固定资产购置
货款支付
定金付款
担保货款
广告促销费用
削价处理商品损失
医药费开支
工 作 事 项 有关部门 财务会计部 相关系统总监 财务总监 总经理 董事长
5万元以下审核①
5万元以下
审核①
审核②
核准④
审批③
5万元以上
审核①
审核②
核准④
审批③
50万以下
审核①
审核②
审批③
核准④
50万-200万以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
200万以上
10万以下
审核①
审核①
审核②
审核②
审核③
审批③
核准⑥
核准④
审批④
审批⑤
10万-50万
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
50万以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
100万以下
审核①
审核②
审批③
100万-300万以下
审核①
审核②
核准④
审批③
300百万以上
审核①
审核②
审核③
审批④
对 外
审核①
审核②
审核③
审批④
50万以下
审核①
审批②
下属单位
借款
50万-100万以下
审核①
核准③
审批②
100万以上
审核①
核准③
审批②
1000元以下
审批①
审核②
行政费
1000元-2000元以下
审核①
审核②
审批③
总部业务
2000元以上
400元以下
审核①
审核①
审核②
审核②
审核③
审批③
核准⑤
核准④
审批④
招待费
400元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
3000元以下
审核①
审核②
审批③
核准④
差旅费
3000元-1万元以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
1万元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
5000元以下
审批①
审核②
核准③
5000元-1万元以下审核①
5000元-1万元以下
审核①
审核②
审批③
核准④
1万元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
2万元以下
审批①
审核②
核准③
2万元-10万元以下
10万元-30万元以下
审核①
审核①
审核②
审核②
审批③
审核③
核准④
核准⑤
审批④
30万元以上
3000元以下
审核①
审批①
审核②
审核②
审核③
核准⑥
核准③
审批④
审批⑤
3000元-5000元以下
审核①
审核②
审批③
核准④
5000元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
5000元以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
电视广告
电台广播
5000元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
800元以上-1万元以下
1万元以上
审核①
审核①
审核②
审核②
审核③
审核③
核准⑤
核准⑤
审批④
审批④
工 伤
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
对外捐款赞助
审核①
核准③
审批②
对外单位或私人借款
审核①
核准③
审批②
说明:
一、上表所指“??以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理,审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础,20%(含)以内的由总经理批准,20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类:
审核:指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
审批:指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
核准:指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序:
先下级,后上级;先定性审批,后集中标准;先经业务线、行政线有关部门,后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外,可由其授权人代核、代批,但事后必须请有关人员追认。
CW-CK/
CW-CK/BD—03
卷别
把数
金额
卷别 把数 金额
百元五十元十元
五元
二元一元角
分
缴款单编号:年月日交款单位百 十 万 千 百 十 元 角 分
缴款单
编号:
年
月
日
交款单位
百 十 万 千 百 十 元 角 分
总计金额
(大写)
摘要
(收款单位章)
注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返缴款人,第三联由缴款人报缴款单位财会室。
CW-CK/
CW-CK/BD—09
年 月 日
申领部门
申领人
申领日期
申领事由
申领金额
(大写)
¥
说明事项
董事长
总经理
财务总监
财务会计部经理
现金申领单注:本单由会计室使用并管理。
现金申领单
CW-CK/
CW-CK/BD—05
借款单
年 月 日
借款部门
借款人
使用部门
款项类别
现金□
支票□
支票号码:
借款用途及理由
借款金额 (大写) ¥
还款方式
批准人 财务核准 财务审核 部门审核
附件(张) 备 注
注:本单由会计室使用并管理。
CW-CK/BD—08
支票使用登记薄
年
支票号码 银行名称 支票金额 用途 到期日 开具人 使用人 备注
月 日
CW-CK/
CW-CK/BD—06
差旅费报销单
报销部
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