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- 2021-09-04 发布于河北
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审计案例分析;第一章 审计概述;1.1 世界历史上的审计;1.1.4影响审计准则和实务的组织;;1.2 审计、审计师与会计师事务所;;审计按目的和内容的分类;1.3 审计准则与审计业务范围;;1.4 审计市场;;审计期望差距
业绩差距
合理性差距;实训项目;第二章 承接审计业务;2.1业务承接的实务流程;2.2 初步评价业务承接;2.3 评估利用其他审计师或专家的工作;评估利用其他审计师的工作
主审审计师?是否足以担当此任?
主审审计师致其他审计师的商请配合函,格式2-1
其他审计师配合主审审计师工作的确认函,格式2-2
主审审计师就关联方事项致其他审计师的询证函,格式2-3
责任的划分
对审计报告的影响;2.4 初步评价舞弊;识别与评价舞弊风险
识别与评价舞弊风险形成的工作底稿
舞弊风险评估与应对工作底稿:表2-2
项目组讨论纪要:表2-3。
就舞弊风险询问管理层和其他人员的记录:表2-4。
考虑舞弊风险因素的记录:表2-5。
;应对舞弊风险的决策:
不需要作出回应(即不需要修改审计计划)
需要作出审计应对
如果审计师认为高级管理人员的诚信需要高度关注,或已掌握高级管理人员舞弊行为的证据,应当实施下列步骤:P39;2.5 创建业务与签订业务约定书;2.6 满足并超越客户期望;案例分析;[分析] 会计师事务所谨慎承接业务,是控制审计风险的关键一步。这应当从以下四个方面来进行
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