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公司会计基础工作自查报告
会计基础工作自查报告
为贯彻落实 《会计法》,加强会计基础工作,规范会计行为,根
据 《关于开展会计基础工作检查的通知》的要求,本公司认真进行了
会计基础工作自查。
一、自查内容、发现问题及整改措施
本公司组织会计人员研读 《会计法》、《会计基础工作规范》、
《会计基础工作规范化管理办法》、《会计档案管理办法》 《会计电
算化管理办法》及《会计电算化工作规范》等财经法律法规和 《差旅
费支出管理办法》、《工作人员借用公款管理办法》等财务管理制度,
认真领会 《关于开展会计基础工作检查的通知》精神,根据 《河南省
会计基础工作量化测评表》列示的要求,与本公司实际情况逐条对照,
认真全面地进行自查,并对自查发现的问题,分析原因,采取整改措
施。
1、会计基础部分
1.1、按照 《会计法》规定设置会计机构,配备会计人员的情况。
设财务科。负责人高级会计师,具备 《会计法》第三十八条任职
资格.本公司安排了会计人员2人均有会计证。
未发现不规范事项。
1.2、设置会计工作岗位,明确各岗位职责情况;会计人员按规
定完成继续教育学时情况
本公司设有会计岗和出纳岗,岗位设置合理,符合内部牵制要求。
出纳人员未兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目登
记工作。预留银行印签章由会计和出纳分管:财务专用章由会计岗人
公司会计基础工作自查报告
员保管,本公司法人名章由出纳岗人员保管。所有会计人员按规定完
成了每年度的会计继续教育。
未发现不规范事项。
1.3、任用会计人员实行回避制情况
计财科科长同公司主要领导没有亲属关系。计财科出纳和计财科
科长没有亲属关系。
发现的问题:
没有实行定期轮岗。 拟采取的整改建议:执行岗位定期轮换制
度。
1.4、会计工作交接合规情况
会计人员离职 (包括临时离职)按规定办理交接手续,移交手续齐
全,接替人员没有违反规定另立新账的。
未发现不规范事项。
1.5、会计档案管理情况
会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料能够按规定进行
定期收集、整理、立卷、归档。会计电算化资料按规定保存打印出的
纸质会计档案。本公司会计电算化使用的是金蝶软件,凭证随做随打
印,账簿每年打印一次。会计档案按年度,分类别存放在不同的文件
柜当中,暂保存2年后移交档案室。调阅会计档案办理审批手续并登
记。未发生过销毁会计档案事件。
未发现不规范事项。
2、会计核算
公司会计基础工作自查报告
2.1、执行会计制度情况
本公司是按照《小企业会计制度》进行会计核算.
未发现不规范事项。
2.2、会计凭证的格式、内容、填制方法、审核程序符合会计制
度要求
原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序等符合国家统一会
计制度的规定。记账凭证的内容、填制方法、所附原始凭证以及更正
错误凭证方法等符合国家统一会计制度的规定,摘要清楚,装订整齐。
记账凭证在记账前经过审核签章,审核人和填制记账凭证人不是同一
人。没有发生过伪造、变造会计凭证行为。
发现的问题是:
有的记账凭证上的部分签章不全:核准人,过账人等处空白,制
单人处只有打印的姓名,没有盖本人的名章。采取的整改措施,补全
签章。以后记账凭证打印好责任人就要盖好各自的名章。
2.3、账簿的设置、启用、登记、结账、错误更正方法合规的情
况
根据有关法律和《小企业会计制度》的规定设置了总账、明细账、
日记和其他铺助性账簿,认真进行会计核算。记账及时,关系对应,
数字准确。账账相符、账证相符、账实相符。现金和银行日记账按日
逐笔顺序登记,结出余额。银行存款账与银行对账单及时核对、经调
整无误。单位实行会计电算化,采用财务软件,会计账薄每年打印一
次,按账户顺序编号和编写页码连续编号,内容完整,美观整洁。每
公司会计基础工作自查报告
月底结账,没有发生过提前或延后结账的现象。
发现的问题是:
打印装订好的账簿启用表未加盖名章和单位公章,采取的
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