内部审计工作总结.pdfVIP

  • 2
  • 0
  • 约1.23万字
  • 约 6页
  • 2021-09-10 发布于江苏
  • 举报
内部审计工作总结 内部审计工作总结 我市内审协会在市审计局、市民间组织管理局的领导下,在省内审协会的具体指导 我市内审协会在市审计局、市民间组织管理局的领导下,在省内审协会的具体指导 下,在全体会员单位的大力支持下,较好地履行了宣传、服务、交流、管理的职能。 下,在全体会员单位的大力支持下,较好地履行了宣传、服务、交流、管理的职能。 全市的内部审计工作取得了新的成绩。 全市的内部审计工作取得了新的成绩。 一、 年全市内部审计概况 一、xx 年全市内部审计概况 xx 年底有专职内审机构 个,专职内审人员 人。据送达年报单位的数据统 xx 年底有专职内审机构 158 个,专职内审人员 503 人。据送达年报单位的数据统 xx 158 503 计显示:全年完成审计项目 个 (其中财务收支审计 个、效益审计 计显示:全年完成审计项目 6534 个 (其中财务收支审计 1393 个、效益审计 293 6534 1393 293 个、经济责任审计 个、基建审计 个、专项审计 个,内控审计 个、 个、经济责任审计 546 个、基建审计 139 个、专项审计 283 个,内控审计 360 个、 546 139 283 360 风险评估 个、其他审计 个),查出损失浪费 万元,发现大案要案 风险评估 4 个、其他审计 1516 个),查出损失浪费 8028 万元,发现大案要案 8 4 1516 8028 8 件,增加效益 万元,提出审计建议意见 条,向司法机关移送案件 件,增加效益 15389 万元,提出审计建议意见 2347 条,向司法机关移送案件 7 15389 2347 7 件,建议给与行政处分 人,移送司法机关处理 人,财务决算审签 个。报 件,建议给与行政处分 22 人,移送司法机关处理 5 人,财务决算审签 134 个。报 22 5 134 送优秀审计项目 个 (其中送省参评 个,获奖 个),调研论文送省参评 送优秀审计项目 14 个 (其中送省参评 7 个,获奖 6 个),调研论文送省参评 11 14 7 6 11 篇并全部获奖。 篇并全部获奖。 二、协会主要工作 二、协会主要工作 年我市内审协会在会员管理、教育培训、业务指导、宣传交流和考核激励等方 xx 年我市内审协会在会员管理、教育培训、业务指导、宣传交流和考核激励等方 xx 面具体做了以下几项工作: 面具体做了以下几项工作: 、采取多种途径增强协会活力,提高协会的凝聚力。 1、采取多种途径增强协会活力,提高协会的凝聚力。 1 一是组织召开会长、秘书长、常务理事会和二届三次理事大会。 月 日,召开了 一是组织召开会长、秘书长、常务理事会和二届三次理事大会。2 月 6 日,召开了 2 6 会长、秘书长会议,商讨 脱钩 后的新形势下,我市内审工作的发展方向,研究二 会长、秘书长会议,商讨“脱钩”后的新形势下,我市内审工作的发展方

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档