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完成内部审计完善医院管理
随着改革开放的深入和社会主义市场经济的不断发展,医院作为一个为大众服务的窗口行业,在激烈的市场竞争中求生存,谋发展,不仅要有良好的服务态度和服务质量,更需要不断提升医院的各项管理水平。为提高医院的社会效益和经济效益,合理利用卫生资源,促进医院管理水平上新台阶,建立健全内部控制制度和加强内部审计监督就显得十分必要。人们对医院内部审计作为管理控制的有效手段的认识也日趋认同。卫生部2006年发布的第51号部令《卫生系统内部审计工作规定》中要求,“各级卫生行政部门应按照国家法律法规的规定设置内部审计机构,配备审计人员,开展审计工作。年收入3000万元以上或拥有300张病床以上的医疗机构,年收入2000万元以上或所属单位多的企事业单位应当设置独立的内部审计机构,配备专职审计人员”。我区卫生系统已执行上述规定,并逐步开展了内部审计工作。
一、医院内部审计的定义和作用
根据沪卫审(2007)1号《上海市卫生系统内部审计工作规定》的定义:“医院审计就是内部审计机构和审计人员对医院的财务收支,经济活动的真实,合法和效益进行独立监督审核的行为。”据此,我们可以理解为,医院内部审计的主体是医院的内部审计机构或内部审计人员;内部审计的性质是医院内部的一种评价活动;内部审计的评价对象主要包括内部控制的有效性、财务信息的真实性和完整性及医疗活动的效率和效果。经过一段时间的实践,我们体会到内部审计的作用:
1、有助于单位内部查错防弊。监督检查本单位内部各职能机构和各经济层次经济活动的合理合法性,发现和预防经济犯罪,促使大家遵守国家的财经法律法规,维护财经规律,维护国家利益。
2、有助于加强财务工作和内部控制。内部审计机构通过对财务工作进行监督,能促使其提高工作水平,维护财务人员的地位。通过对内部控制制度的测试评价,内部审计可以为内控制度的健全、合理和有效提供一定的保证。
3、有助于加强医院内部管理,完善成本核算体系,预防医院固定资产等重大投资项目决策的失误,提高社会效益和经济效益,提出有效的措施和建议,为提高医院的经济效益发挥积极作用。
4、有助于揭示医院经营管理中存在的问题和经济效益的真实性,强化医院管理工作,为医院领导的正确决策提供经过鉴证的可靠信息依据。内部审计机构应该成为医院领导最雪亮的眼睛及可靠的情报机构。
随着医院内部审计工作的不断深入,医院内审工作职责进一步拓宽,内部审计对加强医院宏观调控,深化医院改革,加强医院管理,保证医疗经济活动的正常运转,保护医院资金的安全与完整,提高医院两个效益发挥着越来越重要的作用。
二、医院内部审计的主要工作
医院面临着改革与竞争的压力,如何降低成本提高效率,为病人提供良好的医疗服务将是医院管理工作的主要任务。内部审计必须围绕医院的重心,将经济效益审计作为当前审计工作重点。因此,对医院经济活动的合规性、合法性、效益性进行监督评价,协助医院建立全方位的内部控制体系是医院内部审计的重要职责。当前,内部审计的主要工作:
1、预算及其执行情况审计
卫生部在2006年下发《医疗机构财务会计内部控制规定》中指出“医院应建立健全预算编制审批、执行、调整、分析、考核等管理制度。”预算管理是医院管理的主要方法之一,是医院建立自我约束,自我控制发展的良好机制的有效办法,能优化资源配置,强化医院管理,提高办事效率。加强预算执行监督是深化预算管理的关键环节。内部审计参与到资金使用监督中来,对资金使用的各个环节进行全方位,多角度监督,确保资金安全,合理,有效使用。这是内部审计的一项十分重要的工作,审核预算完成或未完成的原因,提出改进的措施,促使预算计划的完成。通过内部审计,建立预算编制、执行、监督相分离的预算管理新机制,使医院预算管理进一步规范和完善。
2、财务审计
通过对医院的财务状况、经营成果、资金运用、内部报表进行全面审计。对医院的财务收支,经济活动真实,合法效益进行独立监督审核。
通过对货币资金的审计,有利于医院正确及时做好结算工作,防止挪用、贪污、盗窃,保护货币资金安全。
通过对医院往来款项的审计,查明往来款项的真实性,做到及时清理,加速资金周转。
通过对固定资产和低值易耗品的审计,有利于加强财产物资的管理和核算,保证安全完整,充分发挥最大效益。
通过对药品材料的审计,有利于药品材料的管理,减少医院流动资金的占用,降低医疗成本。
通过对专项资金的审计,有利于贯彻专款专用的原则,有利于保证专项资金的正确使用。
通过对财务成果的审计,查明财务成果核算的正确性、真实性,有利于发现医院经营中存在的问题和管理中的薄
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