ISO9000制衣厂程序文件.docVIP

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ISO9000制衣厂程序文件 (二階文件) 目 录 1.文件控制程序 2.記錄控制程序 3.管理評審程序 4.人力資源控制程序 5.質量計划控制程序 6.合同評審程序 7.供應商控制程序 8.采購程序 9.生產計划控制程序 10.裁床工序控制程序 11.尾部工序控制程序 12.產品標識和可追溯性程序 13.檢驗狀態控制程序 14.顧客財產控制程序 15.產 品 防 護 程 序 16.監視和測量裝置控制程序 17.顧客滿意控制程序 18.內部審核程序 19.進 貨 檢 驗 程 序 20.工 序 檢 驗 程 序 21.最終檢驗程序 22.不合格品控制程序 23.糾正和預防措施程序 24.內部溝通程序 25.基礎設施和工作環境控制程序 26.緊急放行控制程序 文件控制程序 1 目的 确立本公司与質量管理体系有關的文件和資料的管理方法及進行有效控制,以确保對質量體系有效運行起重要作用的工作場所都能使用相應文件的有效版本,且能及時從所有發放和使用場所收回作廢文件。 2 适用范圍 适用于與質量管理体系有關的文件和資料。 3 職責 3.1 制件人 3.1.1 須确保任何相關的部門已咨詢及認同; 3.1.2 將已審批文件視文件類型交於ISO督導員或文控員; 3.1.3 通知ISO督導員或文控員發放,如修改時,通知ISO督導員或文控員,發放新文件並收回處理作廢文件; 3.1.4 文件制定部門與文件發放相關部門決定分發部門。 3.2 文件發放部門 3.2.1 按需求將副本發放至相關部門; 3.2.2 按制件人通知回收及處理作廢文件; 3.2.3 保存發放后原本。 3.3 收件人 3.3.1 保存所有發件部門分發的文件; 3.3.2 如文件有修改時,收到發件部門分發的新文件,須退回相應的舊文件以防止新舊文件混 用。 4 定義 4.1 文件性質 4.1.1 外來文件 : 任何冠威之外的組織(例如:顧客或供應商)提供的與產品質量有關的文件和資料叫外來文件; 4.1.2 正本文件 : 由文件編寫人編寫並經審批后之原件; 4.1.3 受控文件 : 受文控員和ISO督導員管制之文件; 4.1.4 非受控文件: 不作更新及回收之文件; 4.1.5 作廢文件 : 不能在使用場所再使用的文件,需要時需做好標識方可供參考; 4.1.6 參考文件 : 與產品質量無直接關系的文件和資料,只供參考用途之文件。 4.2文件和資料分類 4.2.1 內部文件包括: 質量方針,質量目標; 質量手冊; 程序文件; 工作指引(包括崗位職責、操作、維護、保養規程和其它工作指引、生產制造單); 表格; 公仔圖。 4.2.2 內部資料包括: 嘜架; 樣板(包括紙樣、衫板、布料卡及輔料卡)。 4.2.3 外部文件 國際/國家標准。 4.2.4 外部資料 客戶圖紙/規格/樣板(包括紙樣、車/印花板、衫版)。 4.3 文件和資料按照“文件和資料編號辦法”進行編號。 5 工作程序 5.1 內部文件的編制、審批 5.1.1 質量手冊由ISO督導員編制,管理者代表審核,董事/總經理批準;崗位職責由各部門主管編制,管理者代表審核,董事/總經理批準; 5.1.2 程序文件由對口職能部門制定,經理審核,管理者代表審批;工作指引、記錄由對口職能 部門制定,部門主管審核,經理審批; 5.1.3 “生產制造單”和“公仔圖”由生產計劃部制單員制作,助理跟單員复核,生產計劃部主管審批。 5.2 外來文件的确認 “國際/國家標准”由管理者代表或ISO督導員每三個月向技術監督部門查詢,且由管理者代表(ISO督導員)簽名确認後, 如有最新版本的“國際/國家標准”,管理者代表應購回更新,並存於ISO督導員處。顧客或供應商提供的外來文件由相關部門確認,視需要進行發放與保存。 5.3 文件發放、管理 5.3.1 所有生產指引性文件經批準後由文控員統一編號並發放;所有ISO質量管理體系文件經批準後由ISO督導員統一編號並發放; 5.3.2 受控文件在分發前需蓋紅色“受控文件”印章,并填寫分發編號、生效日期及修訂狀態; 文件制定部門與發件部門一起決定分發部門,發件部門留存的正本上蓋上受控文件印、 分發章和“正本”章, 收件人收到文件后在分發章上簽收; 5.3.4 發件部門保存正本受控文件,并編制《受控文件最新有效版本一覽表》以反映出文件的 最新狀態,並將《受控文件最新有效版本一覽表》三個月一次以E-mail形式發放於相關 部門; 5.3.5 公司內部現場使用的黑色印章的文件均是無效的; 5.3.6 所有文件的保存方式須便于受控存取及檢索, 保持清晰。 5.

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