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- 2021-10-06 发布于天津
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Doc Rev.:A
Page No. 1 of 7
Prepared BY/ 拟 制人/日期:
Doc. No.:
MWI-FA-001-A
Reviewed BY/
审核人/日期:
Title :
付款管理制度
Approved BY/ 批 准人/日期:
1.0目的
为了明确公司付款流程,规范公司付款管理。
2.0范围
有采购订单或有购买合同、委托加工合同等的应付帐款的管理。
3.0权责
3.1采购部门必须对采购部门所属订单部所下订单进行审核。审核的内容包括订单是否有采购中 心副总裁(或采购总监)审批签字;该定单的付款方式,该原材料或成品(以下简称物料) 的进价如何等。付款方式分
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