采购付款管理制度2.docVIP

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采购部付款制度及指引 生效日期 拟定部分 文号 呈报 抄送单位 批准 2021-05-01 采购部 C-P-001 财务部 一 目的 为优化采购部的 付款流程, 降低采购支付风险, 提高对采购成本和供应商账期的 管控, 并能确保财务做账凭证的 有效性, 联合公司当前流程操纵情况, 特拟定此付款制度. 二 合用对象 采购部全体采购成员;财务成本会计出纳(关联人员) . 三 职责范畴 采购员 负责对管控的 物料和供应商的 付款提交申请; 负责对供应商的 帐期和付款方式进行初步的 评估判断; 负责对物料市场价钱的 变动领会和进行一样的 成本解析; 采购主管策略采购 1、 对采购部

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