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企业内部控制审计指引
第一章 总 则
第一条 为了规范注册会计师执行企业内部控制审计业务,明确工作要
求,保证执业质量,根据《企业内部控制基本规范》、《中国注册会计师
鉴证业务基本准则》及相关执业准则,制定本指引。
第二条 本指引所称内部控制审计,是指会计师事务所接受委托,对特
定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计。
第三条 建立健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性是企业
董事会的责任。按照本指引的要求,在实施审计工作的基础上对内部控制
的有效性发表审计意见,是注册会计师的责任。
第四条 注册会计师执行内部控制审计工作
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