费用审核办法.DOCVIP

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资金运用管理制度 费用审核办法 1. 总则 1.1. 制定目的 为了合理支付各项费用,特制定本办法。 1.2. 适用范围 本公司各部门费用支出,均依照本办法所规范的体制管理。 1.3. 权责单位 财务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 2. 费用审核 外来凭证 营利事业发票,如增值税专用票、普通发票、定额发票等。 营利事业资金往来统一票据,如行政性收费票据、事业性收费票据、统一收款收据等。 审核原则 真实性。 合法性。 完整性。 原始凭证审核办法 审核发票所记载名称是否为本公司并盖有发票监制章。 审核发票专用章上发票者全称是否为公司所付单位。 审核“日期”是否为蛋糕日或费用发生日期。 审核“摘要”栏所列品名与请购单所列品名是否相同,若为一般费用,内容与费用性质是否相同。 审核数量×单价是否等于总价,并需与中文大写金额相符,若不相符,退回发票要求重新开具。 付款凭证应具备要点 发票: ①本公司名称、税号、地址、开户行、账号、电话等。 ②开具年、月、日。 ③货品名称、数量、规格、单位、单价及总额。 营利事业资金往来统一票据: ①本公司名称。 ②开具年、月、日。 ③收款项目、数量、单价、总额。 公司内部凭证(自制凭证) 请购单。 订购单。 验收单。 费用合同或协议单。 借款单。 领料单。 成本计算单。 工资单。 杂项费用计提单。 分项费用 租金支出 凭证名称 收据 审核办法 审核租金支付期间是否重复或遗漏。 审核租金支付方式与合同书约定的是否相符。 审核押金给付与合同是否相同,合同期满即时收回押金。 审核逾期缴纳违约金与合同规定是否相符。 审核支付仓租是否根据租凭合同书。 审核寄存租金,即单价×寄存数量是否正确。 税金 凭证名称 税收缴款单(增值税、印花税、所得税、关税等)、分为国税、地税、海关。 审核办法 审核税率、课税对象、计税标准、起征点、免征额、减免税、税种是否正确。 审核增值税的缴交金额是否正确。 审核缴纳期有否重复,税率适用及税额计算是否相同。 审核缴纳日期是否超逾通知缴纳期限。 交际费 凭证名称 发票。 交际费申请单。 审核办法 审核在外宴客及招待费用,应以发票为凭据。 审核是否于当天之场所宴客。 审核应酬是否与业务有关。 审核是否依核决权限核准。 邮资 凭证名称 邮件大宗包裹收据、快递、普件收据。 邮票购买证明。 审核办法 审核邮费报销与“邮寄信件登记簿”所载时间、地点、重量、件数是否相符。 审核有无私人邮件或非本公司邮寄之其他收据报销。 电话费 凭证名称 电信局电话费收据通知联。 审核办法 审核请款明细与长途电话登记簿所载时间、地点、次数是否一致。 审核叫号或呼人每次单价是否与标准单价一致。 审核单价×通话时间是否与总额相符。 审核收据内容与原通知单所载内容是否相符。 市内交通费 凭证名称 市内出差车费报销单为车票(含公交车、出租车、地铁等)。 审核办法 审核是否经公司车辆调度员证实公司无车可派用。 审核是否经主管(经理级以上)核决。 外勤工作者,每月三日前“外勤活动记录表”及“旅费报销清单”,每月一次请款报销。。 公务车相关费用 凭证名称 购油票券(含汽油、柴油等)。 修理费、年检费等发票。 过桥费或停车费收据。 审核办法 油料耗用费用: ①审核购油票券是否经车辆管理员签认,并经经理级以上主管核准。 ②审核金额合计是否正确。 过桥(路)费、停车费: ①审核过桥费收据金额是否与规定相符。 ②审核日期、桥别、地点与派车单内容是否一致。 ③审核收据是否经车辆管理员签认,并经经理级以上主管核准。 书报杂志 凭证名称 订阅单。 营利事业收据。 书报费收据。 审核办法 审核连续性刊物的申请,是否经权责主管核准,并核对订阅起讫期间。 审核支付连续性刊物,期数是否重复。 审核书籍的购买,连续性刊物之新订、续订,应经专人登记、编号,并列入管理。人员离职时,列入部门财产办理移交。 文具印刷(复印、文具用品) 凭证名称 发票。 签收单。 审核办法 审核签收单所记费用明细,是否依价目表之价格计算。 审核复印表单是否必需,数量是否正确。 审核复印金额、数量是否合理,上下月差异是否过大。 审核文具用品购买、领用的数量是否合理,上下月差异是否过大。 审核各单位文具用品领用统计表的计算是否正确。 事务用具 凭证名称 发票 审核办法 查明有无资本性支出之资产误列为本科目。 是否列入财产保管,并填妥费用性财产保管卡。 差旅费 凭证名称 差旅费报销清单。 交通费发票。 住宿费发票。 无单据证明单。 审核办法 国内出差: ①审核差旅费报销清单是否按规定呈核。 ②审核报销日期、天数与出差申请单所载是否相符。 ③审核交

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