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- 2021-10-29 发布于湖南
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精品文档
关于企业内部审计
内部审计是企业内部一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查与评价本企业
及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实性、合法性及有效性,促进企业加
强经济管理,实现经济目标。目前,我国大部分国有企业、上市公司及部分集体企业
和民营企业都设置了内部审计机构,但内部审计现状不容乐观,尚存在一些突出问题,
主要表现在:
1、内部审计机构和人员设置不合理,独立性较差。
2 、企业领导对内部审计工作不够重视。
3 、内部审计人员结构不合理、知识单一,大多数内部审计人员是从原财务部门分离出
来的,不仅理论水平和业务技能比较低,缺乏必要的审计专业知识和技巧,而且缺乏
与生产、经营、管理相关的知识和经验,严重制约了企业内部审计工作的正常开展。
由于存在上述问题,导致内部审计不能充分发挥其作用,为此,我们特地编发了本期
稿件,从如下几个方面来讨论如何完善和发展企业内部审计的质量和效率。
一、机构设置的模式 ( 不合理 )
由于我国内部审计机构建立较晚,加之在借鉴国外经验方面不尽一致,内部审计
机构的设置存在多种模式,如设在企业财会部门、隶属于总会计师、隶属于总经理、
设在监事会以及隶属于董事会下设的审计委员会等。
需要考虑的问题不仅是内部审计机构的设置有没有统一的模
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