实验室管理体系内部审核检查表.docx

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实验室管理体系内部审核检查表 编号: 试验室管理體系內部審核檢查表 本核查表根据CNAL/ACO准那么要求,编号与准那么全都,其中准那么的条款1、2和3在本核查表中省略。 4管理要求 注:“评审结果〞应逐个条款进展评价,当某条款存在观看项或应说明的问题时用Y表示,当某条款存在不符合项时 用N 表示,当某条款该试验室不适用时用 N/A 表示,凡出现上述表示时应同时在“评审说明〞中具体描绘。 c 〕有政策和程序爱护客户的机密信息包括电子储存、传 输结果和全部权得到爱护? d 〕有政策和程序以避开试验室卷入任何可能会降低其在 力量、公正性、推断或运作老实性方面的可信度的 活动? e 〕确定试验室的组织和管理构造、其在母体组织中的地 位,及质量管理、技术运作和支持效劳之间的关系? 〔此 内容亦可用组织机构图说明〕 f 〕规定对检测和/或校准质量有影响的全部管理、操作 和核查人员的职责、权利和互相关系? g 〕由熟识各项检测和/或校准方法、程序、目的和结果 评价的人员对检测和校准人员〔包括在培员工〕进 行足 够的监视? h 〕有技术管理层,受权其对技术运作、所需确保运作质 量所需的资源全面负责? i 〕指定一名人员作为质量主管〔或别的称谓,其可能还 有何其它职务和责任〕,明确其责任和权利,以确 保在任 何时候都能保证管理體系得到施行和遵循;其能有挺直 渠道与对打算试验室政策和资源的最高管理层有挺直的 渠道? j 〕指定关键管理人员〔最高管理者、技术管理层、受权 签字人和质量经理等〕的代理人? k 〕确保试验室人员理解他们活动的互相关系和重要性,以及如何为 管理体系质量目的的实现做岀奉献。 最咼管理者应确保在试验室内部建立适合的沟通机制,并就与管理 体系有效性的事宜进展沟通。 注:参考 ISO/IEC 17025:2005标准 4.1.5.注。 4.2管理体系 试验室是否已建立、施行并维持与其活动范围相适应的管 理體系? 政策、制度、方案、程序和指导书是否适当程度地文件化, 以到达确保检测和/或校准结果质量所需的程度? 管理體系文件是否使相关人员知悉、理解、可得到并执 行? 注:“评审结果〞应逐个条款进展评价,当某条款存在观看项或应说明的问题时用 Y表示,当某条款存在不符合项时 用N 表示,当某条款该试验室不适用时用 N/A 表示,凡出现上述表示时应同时在“评审说明〞中具体描绘。 4.1.6 4.2.1

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