产品防护控制程序.docxVIP

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PAGE 1 PAGE 1 产品防护控制程序 1.目的 为了掌握原材料和产品在搬运、贮存、包装、防护和交付时,确保其原有的数量和品质满意客户的要求。 2.适用范围 适用于本公司涉及搬运、贮存、包装、防护和交付的作业。 3.职责 3.1生产部门负责过程和最终产品的包装、搬运、成品出货的管理。 3.2营销部负责产品交付工作管理,并对运输过程的质量进行监视。 3.3仓库管理部门负责原材料、包装材料、辅助材料、机器配件等物品的装卸、搬运、贮存、防护和出入仓工作。 3.4财务部制订《仓库管理制度》,负责产品贮存掌握。 4.引用文件 4.1GB/T19001—20007.5.5产品防护 4.2Y市XX实业发展有限公司《质量手册》7.5.5产品防护 4.3XUSANY/QP-701《订单评审掌握程序》 4.4XUSANY/QP-402《记录掌握程序》 4.5XUSANY/QP-705《产品标识和可追溯性掌握程序》 5.0工作程序 5.1搬运 5.1.1人工搬运各种产品时,要防止装卸时硬压硬挤而损坏产品。 5.1.2在产品搬运中应留意保护产品的原有标识。 5.1.3生产部在搬运产品时不能超过规定高度堆放产品,防止产品因过高而跌落或擦伤. 5.1.4生产部应经常检查搬运所需用的设备,保证设备正常运作,防止因机械故障而损坏被搬运的物品。 5.1.5发觉因搬运不当而造成质量问题时,准时通知营销部、质管部进行分析和处理。 5.2贮存 5.2.1原材料仓管人员依据《选购单》收货。须核对数量、品名、规格等。如发觉问题应即时报告财务部和质管部。检验合格的材料需填写《进仓单》 5.2.2全部原材料分类摆放,保持原有标识,不够整件的须标识清晰,做到先进先出。 5.2.3原材料仓管人员依据生产车间《出仓单》发料,发料时认真核对品名、规格和数量。 5.2.4原材料仓管人员,每天依据进料和发料状况做好《原材料进出账》。每月盘点一次,并做好当月《仓库进销存盘点表》。 5.2.5生产部生产完成的产品堆放在生产车间成品区,以便组织出货。 5.3包装 5.3.1包装员依据客户要求进行包装,放在成品区,摆放要整齐。 5.3.2包装好的成品,当QC再次抽检不合格时,按《不合格掌握程序》中成品检验不合格处理。 5.4防护 5.4.1对尚未送货的产品在搬运、贮存和包装过程中,应留意防止损坏。 5.4.2司机应在装货前检查车辆有无损坏,并检查车辆有无可能对产品损坏的因素。 5.4.2各部门负责人对所管辖区域摆放物品采取保护和隔离措施。防止产品损坏和丢失。 5.5交付 5.5.1后整主管依据《装箱单》在车间成品区内组织装箱出货。搬运工在将产品装车时必需防止产品受到任何损坏。 5.5.2如有品质不良退货,则经质管部确认后,补足相应数量的合格品给客户。 6.相关记录 IR-QP/706-01《装箱单》(以总部格式为准) IR-QP/706-02《仓库进销存盘点表》 IR-QP/706-03《进仓单》(以购买格式为准) IR-QP/706-04《出仓单》(以购买格式为准)

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