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- 2021-11-04 发布于天津
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审计案例分析题及答案
【篇一:《审计学》综合案例分析题及分析答题思路答 案】
class=txt1 、注册会计师王红通过对 ca 公司存货项目的相关内部 控制制度进行分析评价后,发现该公司存在下列五种可能导致出现 错误的状况:
(1)期末存货未经认真盘点;
(2)接近资产负债表日前入库的 a 产品可能已计入存货项目,但可 能未进行相关的会计记录;
( 3)由 xxx 公司代管的甲材料可能并不存在;
(4) xxx 公司存放在 ca 公司仓库的乙材料可能已计入 ca 公司的存 货项目;
( 5)本次审计为 ca 公司成立以来的首次审计。 要求:请根据上列情况分别指出各自的审计程序、审计目标和应收 集哪些审计证据。 参考答案:
要求:
(1) 指出下述审计业务约定书中存在的问题;
(2) 重新起草审计业务约定书。
审计业务约定书
甲方: ca 股份有限公司
甲方委托乙方进行 2002 年财务报表审计,经双方协商,达成一下 约定:
一、 审计范围及委托目的 乙方接受甲方委托,对甲方 12 月 31 日的资产负债表以及该年度的 利润表和现金流量表进行审计。乙方将根据中国注册会计师独立审 计准则,对甲方内部控制制度进行研究和评价,对会计记录进行必 要的抽查,并在乙方认为需要时实施其他必要的审计程序,在此基 础上,对上述财务报表的合法性,公允性及会计处理方法的一贯性 发表审计意见。
二、 甲方
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