CQC工厂检查文件清单.pdfVIP

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  • 2021-11-11 发布于重庆
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程序文件: (一) 认证标志的保管使用控制程序; 需要修订 (二) 产品变更控制程序; (三)文件和资料控制程序; (四)质量记录控制程序; (五)供应商选择评定和日常管理程序; 需要修订 (六)关键元器件和材料的检验或验证程序; 需要修订 (七)关键元器件和材料的定期确认检验程序; 需要修订 (八)生产设备维护保养制度; 需要修订 (九)例行检验和确认检验程序; 需要修订 (十)不合格品控制程序; (十一)内部质量审核程序; (十二)与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系; 三阶文件: 1)BOM表、工艺作业指导书 ( 列出主要生产过程,并识别出关键工序 , 如焊接、装配等 ) 、 2 )检验标准: 原材料检验标准、成品检验标准 3)仪器设备操作规程; 保养计划、点检记录 4 )管理制度等 : 车间制度、及公司规章制度 记录: (一)对供应商进行选择、评定和日常管理的记录; 1)供应商选择与评定程序文件或者规范,以及评定审核计划; 2 )完整的合格供应商目录清单,需要经过审批; 3)口头上对于采购工作的询问 (二)关键元器件和材料的进货检验 / 验证记录及供货商提供的合格证明; 1)供应商提供的出厂或者出货检验报告;或者供应商获得的第三方认证机构颁发的有效证书; (三)产品例行检验和确认检验记录; 记录表单 (四)检验和试验设备定期进行校准或检定的记录; 1 )设备、仪器点检表; 2 )外校证书或计划 (五)例行检验和确认检验设备运行检查的记录; 1)设备、仪器点检表; 2 )校验计划; 设备保养规范或者计划 (六)不合格品的处置记录; 1)存放区域、标识、隔离、评审、处置、记录、返修、返工、报废品 2 )返工返修后产品是否可追溯 (七)内部审核的记录; 1)内审计划 (包括计划、内审报告、 不符合项报告、 检查记录、 一致性控制、 纠正措施、 顾客投诉) 、 2 )内审总结报告 (八)顾客投诉及采取纠正措施的记录; 1)顾客投诉清单 2 )纠正措施(处理方式,分析记录、回复的报告等) (九)零部件定期确认检验记录; 1 )程序文件要包含:检验项目、技术要求、频次、放行准则等。 2 )检查定期确认检验记录,检查员记录: (十)标志使用执行情况记录; 有程序文件即可,暂未生产使用 (十一)运行检验的不合格纠正记录; 以下为此次我司审厂所需要提供的记录表单,红褐色字体是一定会查看记录: 7.11 维修日报表 7.12 SMT 部品交换管理表 7.13 组装线测试 / 检查日报表 7.14 组装线成品包装日报表 7.15 维修申请单 7.16 合格品入库单 7.17 组装线首件检查表 7.18 组装线生产日报表 7.1 SMT 首检报告 7.2 SMT 生产日报表 7.3 SMT 印刷品质确认表 7.4 SMT 贴片 M/C 部品定时确认表 7.5 SMT 工程检查日报表 7.6 出库(领用)单 7.7 IPQC检查日报表 7.8 电子部( )生产周计划表 7.9 ( )月份 烙铁温度、漏电记录表 7.10 ( )月份电子部静电手环测试记录表 7.1 进料检验通知单 7.2 来料检查报告 7.3 进料检查日报表 7.4 进料检查履历表 7.5 进料不良联络单 7.6 合格通知单 7.7 不合格通知单 7.8 特采单 7.1 部品检测委托书 7.2 成品出货检验报告 7.3 成品出货检验报告 (SMT) 7.4 成品出货检验报告 (组立 ) 7.5 检查日报表 7.6 电瓶保护器成品检验报告 7.1 不合格通知单 7.2 不合格品再检查依赖 7.

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