2021年快递公司内部审计制度
TOC \o 1-5 \h \z \u 第一章 总 则 2
第二章 内部审计机构和人员 2
第三章 职责和权限 4
第四章 具体实施 6
第五章 信息披露 7
第六章 监督管理与违规处理 9
第七章 附则 10
第一章 总 则
第一条 为了规范公司内部审计工作,提高内部审计工作质量,明确内部审计机构和审计人员的责任,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有以及《公司章程》等有关规定,结合公司的实际情
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