医院财务科各岗位工作的职责.docxVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
医院财务科各岗位工作的职责 医院财务科各岗位工作的职责 PAGE / NUMPAGES 医院财务科各岗位工作的职责 财务科会计的职责 一、在财务部门负责人的领导下,严格依照国家和医院的各项制度和经费开销标准对医院的各项开销进行核算,对各样原始凭据进行审察。 二、编制记账凭据。依据审察无误的原始凭据等,依照医院会计制度规定的会计科目,编制记账凭据。要做到科目正确,数字真切,凭据完好,装订齐整,记录清楚,办理实时,账证、账实符合。 三、登记账簿。按会计制度的要求设置并实时登记总分类账、明细分类账,实时进行查对,做到账证、账实符合。 四、实时、正确地编制会计报表,并对重要事项进行说明。 五、常常检查进出状况,剖析花费起落原由,提出改良建议,实时向领导反应状况。 六、做好来往帐款的管理。对各来往款项,要严格审察其真切性,并按收付单位、个人设置明细账。严格履行结算纪律,实时清理债权债务。 七、管好会计档案。按《会计档案管理方法》做好会计资料的采集、整理、装订、保存和销毁等管理工作。 八、按期或不按期与财富管理部门查对各种财富。对各种财富的采买、进出库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。 财务科出纳职责 一、在财务部门负责人的领导下, 办理现金收付和银行结算 业务。严格依照国家规定,依据会计人员编制、审察的收付款凭 证办理银行存款及现金的收付业务, 并随时记帐,每天终了向会 计提交银行存款及库存现金日报,做到日清月结。 二、实时登记现金和银行日志账,编制出纳日报表。依据已办理完成的凭据,按次序逐笔登记现金和银行存款日志账。 三、逐笔查对当天收付款项,随时查对库存现金和银行存款余额。 四、做好各样有价证券及收条的保存、发放及收条存根的回收保存工作。 五、每天将住院处、收款处收款入库,并当天存入银行。 六、常常复核或按期抽查住院、门诊的收条存根。 七、做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超出银行规定的库存限额。 财务科成本及奖金核算岗位职责 一、依据医院成本制度与医院全成本核算方案,联合本单位的特色和需要制定成本核算程序。依据医院成本支出的特色和成本管理的目标,确立各项成本归集方法、成本对象和成本中心、成安分摊的程序和方法。 二、增强成本管理的基础工作。会同相关部门成立标准成本、内部结算价钱等制度,为正确计算医院成本供给靠谱的依照。 三、按成本核算的内容、程序、方法,进行花费的归集、分 配和查核。按期剖析成本花费计划履行状况和成本起落原由,比较本单位历史资料和同行业的先进水平,提出降低成本花费的方法和增强管理的建议。 四、展开科室经济核算。依据本单位的实质状况,在成本核算的基础上,制定科室经济核算的范围及方法,并将成本核算结果作为对科室进行查核、评论和赏罚的要素之一。 财富物质核算会计职责 一、在财务科科长领导下,主要负责财富物质管理及其数目、金额核算工作。 二、核算内容要合理、合法、财富物质核算科目的设置要切合会计制度,不得任意设置。 三、正确填制进出库凭据,其数目、金额内容要与原始凭据的内容完好符合。 四、财务办理要实时,核算要正确,要实时,登记帐簿,做到日清月结,数字正确无误。 五、全部物质的进出、耗费、转移都应实时正确,并有齐备的查罢手续,计价方法应切合记帐要求。 六、物质帐要和保存按期查对,做到帐、卡、物符合。 七、每个月同财务科查对财富物质帐,并实时报送财富物质进出库及耗费报表。 药品核算会计职责 一、在财务科科长领导下,主要负责药品数目、金额的核算 工作。 二、依照会计制度规定,正确设置和使用会计科目。 三、各样统计报表报送要实时,内容要正确、完好。 四、严格把好药品的购入及耗费关,实时办理帐务。 五、按期同药库、药房查对库存,同财务科查对金额,做到 帐帐、帐物符合。 六、正确、实时供给药价、药品数目。保证门诊、住院、划 价、收款工作正常进行。 七、在核算中发现问题,要实时办理,对重要问题要实时向 领导报告。 门诊、住院收费处收费员的职责 一、收费员在工作中要态度平和,服务热忱,严格履行国家规定的医疗收费标准,收取患者的预交金、药费、治疗费等各项花费,办理各项退费;开出的收条要与对方或处理单上的姓名、金额、项目符合。每天终了,实时打印出门诊收入日报表,住院收入日报表,及住院结算单。 二、收付现金要推行“唱收唱付”,钱票当面点清,尽量防止和根绝现金收付中的差错事故。 三、每天准备好足够的零钱和各样收费资料,方便病人,节俭时间,减少排队。 四、收费员发现长、短款时,应实时向相关领导反应,实时 查明原由,长款退还病人或交财务部门作账务办理, 短款在仔细 查明原由后由短款者填写“短款报告单”报财务科长审察办理, 长、短款要严格分开,不可以以长补短。 五、收条领用要严格依照请领手续办理。领用收条后要妥当保存,禁止丢掉,禁止任意

文档评论(0)

156****1485 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档