新疆内审师《内部审计基础》审计工作底稿作用考试试卷.pdfVIP

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  • 2021-11-18 发布于广东
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新疆内审师《内部审计基础》审计工作底稿作用考试试卷.pdf

新疆内审师《内部审计基础》:审计工作底稿作用考试试卷 一、单项选择题(共 25 题,每题 2 分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题 意) 1、某组织使用电子资料交换和联机系统,因而其采购订单、验收报告和发票都 没有留下纸张文件资料。 某审计师希望确定是否发票都是货物已经验收后才按经 批准的价格支付,那么以下哪项审计程序最为适当 A :对主要供货商进行统计抽样,追踪向特定发票付款的金额 B:运用通用审计软件来对付款进行抽样,核对计算机中储存的采购订单、发票 以及验收报告是否一致 C:对应付账款进行货币单位抽样并直接向供货商函证金额 D:运用通用审计软件抽查某一天的所有收货,追查这些验收报告至支票的签发 确性。 2、内部审计师可以通过确定何种事项来评估管理当局的计划职能? A :员工薪金是否与以员工分数确定的薪金档次表一致 B:管理者的责任对象和授权范围 C:当旧的业绩评价标准不合适或无效率时,是否建立和推行新的业绩评价标准 D:是否每个管理计划均包括用来衡量计划完成与否的方法 3、一个组织的战略层适合使用下列哪一种信息系统? A :决策支持系统 B:管理信息系统 C:高级经理支持系统 D:知识工作系统 4 、下列有关内审职业界中使用的“准则”一词的含义,不正确的是 A :

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