浅议我国民事执行和解制度.docVIP

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  • 2021-11-23 发布于广东
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浅议我国民事执行和解制度 目录 TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1 正文 1 文1:浅议我国民事执行和解制度 2 一、民事执行和解制度概述 2 1.概念 2 2.功能 3 3.法理基础 3 二、我国民事执行和解制度在实践中存在的缺陷 4 2.对执行和解协议的次数或期间无任何限制导致诸多弊端 5 3.对和解协议未履行的救济手段规定不合理 6 4.某些执行和解制度的具体操作规则不明确 6 三、完善我国民事执行和解制度的几点建议 7 文2:浅议我国企业内部审计 9 一、我国企业内部审计的发展和作用。 9 1、内部审计保证了不同利益相关方的信息对称性。 9 2、内部审计能有效降低企业的运营风险。 9 3、内部审计可以实现企业资产的保值增值。 10 4、内部审计能为企业管理决策提供科学依据。 10 二、我国企业内部审计的现状。 10 1、内部审计缺乏独立性。 10 2、内部审计工作的范围过于狭窄。 10 3、企业对内部审计不够重视。 11 4、内部审计缺乏有效的监督机制。 11 三、完善我国企业内部审计的策略。 11 参考文摘引言: 12 原创性声明(模板) 13 文章致谢(模板) 13 正文 浅议我国民事执行和解制度

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