DD附件项目现场安全生产负面清单.docxVIP

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附件7 受检单位:  工程现场安全生产负面清单 年代日 类序 号 型  负面内容  判断标准罚分分值检查人确认受检单位确认人 管 理 缺  1未成立健全本公司安全牛产责任制  1.责任制未体现党政冋责、一冈双责、全员、全覆盖;1 责任制未明确责任范围及查核标准; 未进仃监察查核,并成立查核台帐 未按规定组织召开安全生产委员会会议 陷2全生产问题 未成立健全本单位安全生产规章制度和 程 未按照规定提取、使用安全生产费用 未按规定组织展开安全教育培训 未按规疋进仃安全技术交底 未对施工机械设备组织进场查收 8 未按规定编制施工组织设计、专项施工 未按规定对危险性较大分部分项工程进  解决安1. 未成立会议召开记录; 0.5 2. 未下发会议纪要. 操作规1. 安全规章制度、操作规程不全,有缺项; 0.5 2. 制度、规程针对性不强、可操作性差 . 1. 未成立使用台帐; 0.5 实际使用与提取数额不符. 1.未分工种、按季节展开针对性安全教育培训,签订安全承0.5 诺书; 2. 特种作业人员未进行专项培训; 3. 未成立安全教育培训档案. 1. 安全技术交底无针对性或针对性不强; 0.5 未按照分部、分项工程进行安全技术交底; 安全技术交底签子不合规. 1.未成立施工机械设备台帐; 0.5 特种设备未经查验检测合格 1. 未执行编、审、批程序; 0.5 万案2. 施组、方案无针对性. 1.未成立危险性较大分部分项工程安全管理台帐; 1 行安全管理 2.超过一定规模需专家论证地危险性较大分部分项 工程未进 行安全监察管理? 管 10 未按照规定展开定期不定期安全检查和 生产安1. 未成立安全检查台帐并统计剖析; 1 全事故隐患排查治理 2. 对生产安全事故隐患未成立排查治理台帐 . 理 11 未对分包商依法依规进行管理 1. 违法分包、挂靠、出卖资质; 1 缺 2. 分包安全管理协议未明确安全责任、安全投入等 内容? 陷 12 未严格执行《职业病防治法》要求 1. 未成立健全职业健康档案; 0.5 2. 未定期展开职业健康体检. 13 未成立健全生产安全事故应抢救援体系 1. 未成立健全应急预案体系; 0.5 2. 未成立各类应急预案操练台帐. 14 未按规定上报生产安全事故和较大涉险 事故1. 未成立事故台帐; 0.5 未成立事故上报记录台帐. 15 未按要求形成带班生产、施工日志等记 录 1. 工程经理无带班生产记录或记录不规范; 0.5 2. 专业管理人员无施工日志或记录不规范 . 16 安全管理绩效不良 因安全管理问题而被建设方、各样主流媒体、各级 政府或行0.5 业主管部门曝光或通告批评 17 未规定配备安全监督测量仪器 1. 无安全监督测量仪器台帐; 0.5 2. 安全监督测量仪器未如期检定校准 . 18 委托不拥有相应资质地单位承揽施工现 场安装安拆单位无相应资质 0.5 拆卸施工起重机械和整体提升脚 手架模板等自 升式架设设备 小计 1 危险性较大地分部分项工程无安全防备 举措或现场查验 举措不达标 1 物 塔吊、物料提升机、施工升降机、施工 现场查验 2 1 业,或咼现场查验 现场查验 现场查验 整改 劣防备现场查验 地 不 安 全 状 态  电梯等未经查收合格使用 3 临边、洞口、高处作业无防备举措或措 施不达现场查验 1 标 4 需经作业许可地危险性较大地作业,安 全防备 现场查验 1 举措不洛实或不达标 0.5 5 未对因工程施工可能造成损害地毗邻建 筑物建现场查验 筑物和地下管线采取专项保护措 施 6 办公、生活场所未保持通畅地出口,设 置切合现场查验 0.5 紧迫疏散需要地标志 7 应抢救援器材设备未进行经常性维护保 养不能现场查验 0.5 保证正常使用 8 施工机械、设备、机具安全防备装置缺 失或不现场查验 0.5 全 9 使用未经查收或许查收不合格地整体提 升脚手现场查验 0.5 架、模板等自升式架设设备 10 使用危险化学品未根据危险化学地种类 特性在现场查验 0.5 库房和作业场所设置相应地监测 通风、防晒、 防火、防爆、防渗露等安 全防备举措 物 地 不 安 全  11 12 13 14  存在显然事故隐患或险情却不采取举措使用国家明令淘汰、禁止使用或冒充伪用品 违犯施工用电安全技术规范,造成事故隐患地,如:临时用电线路架设无绝缘保护;设备、工具、开关等带电部分裸露;电力线路、电焊把线绝缘破坏等 在咼压线垂直下方进行起重机械等作压线侧面工作时,安全距离不  0.5 0.5 0.5 0.5 状 足或未米取停电等安全技术举措 劳动条件恶劣,施工现场脏、乱、差, 尘毒危现场查验 15 态 害严重,存在重要事故隐患 16 氧气、乙炔瓶安全距离不足或倒放,无 防晒措 现场查验 施 1

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