2013版控制审计工作底稿修订说明.pdfVIP

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  • 2022-05-12 发布于北京
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2013 版内部控制审计工作底稿修订说明 为了深入贯彻执行《关于落实执行 委员会会议精神,改进风险管控与技术支持工 作 》(大华执字[2012]5号)的相关决议,根据2013 年度计划修订的专业标准内容和 具体时间,本所从 分所抽调了7 名业务骨干组成了内部控制审计工作底稿修订小组(以 下简称“工作小组”)对内部控制审计工作底稿编制指引(2012)进行修订,修订时间从 6 月18 日—9 月12 日,在此向参与本次修订工作的 分所五部李秀茂、刘倩、徐方亚、三 部李菊、周灵芝、游琦、六部崔芳等同仁表示衷心感谢。 在工作小组集中修订的基础上,专业技术部对底稿进行了 个月的内容及公式完善、 格式及版面的调整,于9 月13 日发布了《内控审计工作底稿编制指引 (2013)》(征求意见 稿)。 由于时间较紧,修改内容较多,仍可能存在疏漏、错误之处,欢迎大家批评指正,现将 具体修改情况说明如下: 一、总体修改情况 (一)对页面设置进行统一设置: (二)重新梳理了大华页眉 (三)每张底稿增加了编制说明 整体上,在本版底稿中,每张底稿均添加了“编制说明”页,对底稿的

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