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工程结算审计要求
1、工程审计项目应当在签订本合同之日起至出具审计报告期限
内完成审计工作。
2、承接工程审计项目后,负责到委托人处接收送审资料,并对
送审资料清点、分类。
3、负责审计中的质量把关,确保工程造价的计算准确,政策、
规定把握正确;重点关注工程项目立项、设计、审批、招投标、施工、
竣工等各个环节的合法、合规、合理性,工程项目的有关变更是否履
行了正当的程序等;负责项目组审计意见表的汇总、校核,杜绝差错;
对初审意见中的主要审减事项应有初审意见说明。
4、根据审计项目和审计计划按时提交书面初审意见。
5、负责与业主、监理、施工单位等第三方就审计业务问题进行
洽商,并联系确定交换意见时间,同时通知委托人按时到达交换意见
现场,掌握交换意见中的主要分歧问题。重大分歧向委托人及上级主
管部门汇报,由委托人及上级主管部门共同组织有关人员研究解决。
6、出具审计报告及管理建议书(管理建议书是针对建设单位实
施工程管理全过程控制的描述并出具管理建议),并提供电子版,对
审计报告中的数据确保正确,审计报告及管理建议书的份数根据实际
需要确定。
7、审计项目完成,负责将审计项目的资料和委托人送审的资料
全部清点退还,与委托人办理退还资料手续,并提交归档资料及工作
底稿。
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