企业采购控制程序文件.docxVIP

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企业采购控制程序文件 为了贯彻落实公司质量管理体系持续改进的原则使各部门的二级质检工作运行得更加顺利和发挥更好的效果,本程序每年至少更新一次。 1.目的和适用范围 本控制程序对采购过程进行有效控制,以确保所采购产品(包括服务)符合规定的要求,并保证所采购产品的质量和供应能力。本程序适用于公司固定资产、易耗品、开发和系统集成项目实施所需的原材料、设施、设备等。本流程示意图见附件:采购控制流程图。 目前公司所有的采购及外包管理流程全部走OA电子流程,相应的记录见附件表格。 2. 职责 2.1.由请购人负责分清需采购材料的属性、办理采购申请和材料验收。 2.2.由请购部门经理、各分支机构

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