(射一小)工会财务自查报告.docxVIP

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  • 2022-06-01 发布于四川
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工会财务自查报告 为认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定和成都市委市政府实施办法精神,进一步收好、管好、用好工会经费,严肃财经纪律,加强和规范财务管理,根据简工发〔2017〕148号文件精神,对我校工会财务进行了自查,现将自查情况报告如下: 一、对2016年1月1日至2016年12月31 日工会财务进行了自检自查,工会的各项经费收入全部纳入本级工会经费预算管理,不存在账外帐和收入不入账等问题。按照规定及时、足额上缴工会经费,无截留挪用应上缴工会经费。全年收入55900元,支出总额55900元,职工活动支出47900元,其他如职工生病看望、职工生育小孩、职工父母去世慰问等支出8000元。 二、在贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定精神方面,不存在用工会经费购买购物卡、代金券等,搞请客送礼等活动;不存在用工会经费支付高消费性的娱乐健身活动 ;不存在单位行政利用工会账户,违规设立“小金库”的问题;没有截留、挪用工会经费, 没有用工会经费参与非法集资活动,更不存在为非法集资活动提供经济担保;不存在用工会经费报销与工会活动无关的费用。 三、工会经费收入管理无违规问题,工会各项收入不存在账外账,无截留上缴工会经费,与财政、税务及时对账、入账。 四、工会经费支出管理无违规问题,无违反“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》问题,不存在公款旅游支出、 大吃大喝支出、滥发津补贴奖金、滥发实物等问题,严格控制“三公经费”,按照会议、差旅、培训、接待规定执行,无超标准、超范围开支。 五、专项资金专款专用,无改变资金用途、滞留专项资金的问题;不存在违法违规行为,如贪污、挪用、白条抵现、虚报冒领、公款违规存放或转移私人账户、以及转移、隐匿资金等问题,更不存在“小金库”;发票管理符合规定,无涂改伪造发票、使用假发票、过期发票等问题。 六、会计岗位按照不相容职务相分离的原则设置,会计岗位职责权限分明。建立预算管理制度、专项资金管理制度、集中采购管理制度(含物资采购、服务购买等)和大额资金使用审批制度。票据保管符合规定,财务专用章保管符合规定。现金管理符合《现金管理暂行条例》;银行存款管理符合《人民币银行结算账户管理办法》;支付结算符合《支付结算办法》。无违反人民币银行结算账户管理规定,无擅自多头开设银行结算账户。 一年来,工会财务工作取得了较好的成绩,保证了工会各项工作的顺利开展,今后,我们将继续认真贯彻落实各级文件精神,进一步提高思想认识,规范财务管理,为工会工作的顺利开展提供可靠的物质保证。

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