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- 2022-06-01 发布于陕西
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XX 内部审计实务考试精选习题及答案
【习题】审计主管告诉新来的审计人员,公司内一些区域很难审计,因为这些区域内的控制缺乏明确的定义。以下哪一项控制最难进展评估( )。
A.经营控制B.硬件控制C.会计控制
D.物理平安控制
【答案】A
【解析】选项A 正确,经营控制通常不受清晰的标准或准那么的支持。对于经营控制而言,它不存在稳定的外部程序框架,就如同针对会计控制而言可以提供一般公认会计原那么那样;选项 B 不正确,计算机硬件控制是相对明显的物理处理控制;选项C 不正确,这些控制在一般公认公计原那么的框架中很好地界定了;选项D 不正确,物理控制和目标是非常明显的控制,不存在任何重大的误解程度。
【习题】内部审计师已发现可能的员工舞弊,并正在编写提交管理层的初步报告。这份报告应该包括( )。
对以应有的职业审慎开展审计不能绝对的保证发现违规事件做出表述
内部审计师对是否有充分的信息以开展全面调查做出的结论C.对舞弊嫌疑人进展测谎测试的结果
D.一系列提交的审计测试,有助于提醒未来存在的类似舞弊
【答案】B
【解析】选项B 正确,在调查阶段完毕时提出初步或最终报告可能比拟可取。报告应该包括内部审计师就是否存在足以推动全面调查的信息所得出的结论。报告还应该总结这种结论所依据的调查发现和建议(实务公告 1210.A2-1)。选项A 不正确,报告有关已发现的舞弊时不应出现这样的语言;选项C
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