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- 2022-06-16 发布于山东
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行政事业单位内部控制风险评估报告
按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》,以及两当县贯彻
实施 《行政事业单位内部控制规范》工作方案的要求,为进一步提高我院内部管
理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,我院对本单位的内部控制
进行了全面的梳理,并进行了适当的评价。现将有关贯彻实施情况报告如下:
一、准备工作
我院制定了兴化乡卫生院《行政事业单位内部控制规范》工作方案,成立了
贯彻实施行政事业单位内部控制规范实施、协调领导小组,本院贯彻实施内控工
作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展。
二、贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》目标和原则
(一)内部控制的目标和原则
1、内部控制的目标
内部控制是由院长和全体职工实施的、旨在提高卫生院管理服务水平和风险
防范能力,促进单位可持续、健康发展,维护社会主义市场经济秩序和社会公众
利益,实现卫生院服务目标所制定的政策和程序。
我院内部控制的目标是:
(1)可靠性财务报告及相关信息真实、完整
(2)效率性提高管理服务的效率和效果
(3)风险防范排除障碍实现单位发展战略
2、我院建立与实施内部控制应遵循的原则
(1)全面性原则
(2)重要性原则
(3)制衡性原则
(4)适应性原则
(5)成本效益原则
3、建立与实施内部控制应包括的要素:
(1)内部环境是行政事业单位实施内部控制的基础。
(2)风险评估是事业单位及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目
标相关的风险,合理确定风险应对策略。
(3)控制活动是事业单位根据风险评估结果,采用相应的控制措施、政策和
方法,将风险控制在可承受范围之内。
(4)信息与沟通是事业单位及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,
并在行政事业单位内部、单位与外部之间进行有效沟通。
(5)内部监督是事业单位对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内
部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
三、当前内部控制存在的主要问题
1. 对内部会计控制的监控力度不够
内部会计控制的执行情况由内部会计控制执行部门自行监督检查,导致监
控力度不够,影响了内部会计控制作用的发挥。虽然设立了内部审计机构,但对
内部审计工作没有给予足够的重视和支持,不能正确审计和鉴定会计资料和其
有关资料的正确性和真实性,主要原因在于内部审计人员不能认真履行内部审计
的职责和权限,不能坚持内部审计的准则和原则,不能遵循内部审计的基本程序,
不能正确运用审计方法,没有如实、公正地编写审计报告。
2.国有资产使用效率低下,流失比较严重
单位内部部门之间对国有资产管理相互脱节,部分财务部门未建立固定资
产明细账,每年只管经费收支,不管家底多少;后勤部门只管发放而不清楚资产
价值和实物分布情况;使用部门只用不管。长此以往,造成国有资产管理与财务
管理严重脱节,致使存量不实,账实不符,责任不清。
3. 内部控制意识不强,执行力不够
良好的内控意识是确保内控制度得以健全和实施的重要保证。由于缺乏内
部会计控制理念,对建立健全单位内部控制的重要性和现实意义认识不够,不重
视内部会计控制制度系统的建设,简单地将财政的部门预算控制等同于内部控
制。虽建立了内控系统但不尽合理,生搬硬套,没有从自身实际情况出发。甚至
流于形式,弱于执行。
四、行政事业单位内部控制薄弱的主要原因
1. 内部控制观念淡薄
2.内部控制制度不完善
3.信息与沟通衔接不够
4.管理人员业务素质不能适应内部控制工作的需要
(二) 风险评估
风险评估是行政事业单位及时识别、系统分析管理服务活动中与实现内部控
制目标相关的风险,并合理确定风险的应对策略。风险因素、风险事件和风险结
果是风险的基本构成要素,风险因素是风险形成的必要条件,是风险产生和存在
的前提。
行政事业单位的风险评估程序应该考虑相关风险的迹象,可能影响单位目标
实现的外部和内部因素,并且这些程序应该分析风险,并且提供一个管理风险的
基础,源于风险意识的风险管理主要包括风险分析、风险评价与风险控制三大部
份。
风险具有不确定性,受多种事件发生的概率所决定。因此,预测和防范有一
定难度。追求风险与收益的均衡优化。
1、风险控制
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