营业部-费用报销说明单.docxVIP

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费用报销说明单 报销部门: 营业部 报销日期: 年 10 月 25 日 出差日期 年 月 日- 日 报销项目 内容 金额(元) 备 注 说明 油费1.1元*120公里=132元 餐费100元*4人=400元 住宿费380元*4人=1520元 差旅费 油费 (公里数) 132 路费 44 业务招待费 餐费 400 娱乐费 200 住宿费 1520 领 导 审 批 在预算内2000元以内营运副总批准;超出2000元需总经理签名 礼品及赠送 业务款 其他 合计 2296 合计(大写) 零 万贰 仟 贰 佰 玖 拾 陆 元 零 角 零 分 原借款5000元 应退余款2704元 出差地点和客户名称 出差原因 处理品质问题 客户参与人员 品质部长 (付) 、采购部长 (丁) 陪同人 消费地点或名称 联系人: 联络电话 领款人会计主管 复核 出纳 领款人 说明: 1.差旅费---是指业务员出差发生的费用:油费/路费/餐费/住宿费/交通费用等等 2.业务招待费--是指招待客户而发生的费用:餐费/娱乐费/住宿费等等 3.礼品及赠送---是指送礼给客户而发生的费用:茶叶/酒/月饼/购买衣服/贵重礼品等等 4.业务费--是指为建立双方合作关系,创作利润最大化为客户发生费用:利士/提成等等 5.其他--包括赞助费、美芝全检工时费、松下培训费、平台服务费

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