财务自查自纠整改报告.docx

财务自查自纠整改报告 为进一步加强财政资金管理,严肃财经纪律,全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平,从源头上治理违法违纪行为,确保财政资金安全完整,根据《xx 市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知》(xx[2016]xx 号)文件的要求,xx 镇对 2011 年度财政财务收支及资金管理使用情况进行一次全面的大检查,具体情况如下: 一、加强领导,精心组织 财政所及时向政府领导作专题汇报,得到了领导的高度重视,并组织了全体财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议,依照相关财经法规,制定规范了检查程序、检查时间及工作要求。严格按照“通知”要求,组织开展自检自查工作,确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。 二、基本情况及自查结论 (一)财务机构和人员设置情况 1、xx 镇单独设置会计机构,执行《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》,有会计人员xx 人,其中大学本科学历xx 人, 高中学历xx 人,有xx 人具有初级会计职称,不存在会计人员无证上岗,并按规定安排实施继续教育。 2、会计岗位设置情况。按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理(核算)岗位、出纳岗位。 3、会计核算和会计报告。按规定依法建账,按适用统一会计制 度会计核算,会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格 式完整性符合规范,不存在凭证造假行为,帐帐、帐证、帐表、帐 实相符,电

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