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- 2022-06-28 发布于江苏
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XXXX 股份有限公司
体系审核检查表 表格编号:
受审部门 审核时间 2018.05.31 审核人员
标准条款 审核内容 审核方法 审核记录 评价
查:组织内外部问题清单
查:组织针对内外部问题进行的评审
4.1 理解组织及其所处 是否有证据表明组织对其所处的内 会议记录
的环境 外部问题进行分析
查:针对内外部问题制定的纠正和预
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