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- 2022-07-06 发布于广东
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被审计单位重大事项概要汇总表
被审计单位
编制人:
日期:
截止日/期间:
复核人:
日期:
页 次:
一、引起特别风险的事项
审计目标
重大错报风险评估结果及得出评估结果的理由
总体方案和发现
采用 方案(综合性或实质性方案),具体审计程序包括:
……
有关具体审计程序的详细内容,见审计工作底稿……
审计发现:
……
结论:
二、实施审计程序的结果
1.修正以前对重大错报风险的评估和针对这些风险拟采取的应对措施
对以前重大错报风险评估结果的修正及原因
对修正后的重大错报风险评估结果的应对措施
对进一步审计程序的总体方案的重大更改
对拟实施的进一步审计程序的重大更改
审计目标
2.未更正错报汇总
三、导致难以实施必要审计程序的情形
审计目标
导致难以实施必要审计程序的情形及其解决方法
四、可能导致出具非标准审计报告的事项
事项及解决方法
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