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  • 2022-07-06 发布于广东
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被审计单位审计总结 被审计单位 编制人: 日期: 截止日/期间: 复核人: 日期: 页 次: 一、评估的财务报表层次的重大错报风险及总体应对措施 二、评估的特别风险及应对措施 三、对审计计划作出的修改及其原因 四、对被审计单位持续经营能力产生影响的事项及其处理 五、对期后事项的审查情况 六、重大问题处理及与客户交换意见情况 七、审计结论 八、对下年度工作的建议

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