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- 2022-07-11 发布于江西
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内部质量体系审核总结报告
第 1 页 共 3 页
内审组组长: 审核日期:2009 年 9 月 9 日
内审员:
审核总结报告:
1、审核范围:公司质量体系所覆盖的产品、部门、人员、场所和设备,以及质量体系所
涉及的要素。
2、审核依据:ISO9001:2008 标准,公司的质量体系文件及合同、法律、法规。
3、报告内容:
通过对公司内部质量管理体系审核,验证公司的所有质量管理活动和其有关的结果,是
否符合已建立的质量体系要求,并确定质量体系的适宜,充分和有效性,及时发现存在的问题
并给予及时纠正。
在 200 年 9 月 9 日,审核组以 ISO9001:2008 标准和公司质量体系文件为依据,对公司
管理层、行政部、业务部、行政课、工程课、品管课、生产课等部门进行了为期一天的内部
质量管理体系审核,现将内审结果报告如下(有关不合格项目的分布见附表)
一、标准要求 4.0 质量管理体系
问题点:
(1)文控对外来文件的控制:《标准ISO9001-2000 质量管理体系要求》未登记在《外来
文件
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