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                不良品处理作业流程图
生产部门
仓储部门
财务部门
采购部门
存档备查不良品不良1品处理单不良2品处理单不良3品处理单核对签收不良品不良品       1处理单23会品管检验注明不良品原因及损坏程序部门主管签核不良品不良品        1处理单23上承退料作业
存档备查
不良品
不良1
品处
理单
不良2
品处
理单
不良3
品处
理单
核对签收
不良品
不良品       1
处理单
2
3
会品管检验注明不
良品原因及损坏程序
部门主管签核
不良品
不良品        1
处理单
2
3
上承退料作业
存放不良品区
存放
不良
品区
送生
产部
门存
档
下接
补料
作业
定期编制不良品统计表	
定期编制不良
品统计表
3	
3
不良品       1
不良品       1
处理单
2
	
	
不良品  1处理单登录供应商资料卡后存档下接进料退出补料作业退料按照处理方式入账后存档不良品 2处理单处理不良品不良品 3处理单按照权限送签	
不良品  1
处理单
登录供应商资料卡后存档
下接进料退出补料作业
退料
按照处理方式
入账后存档
不良品 2
处理单
处理不良品
不良品 3
处理单
按照权限送签
                
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