广立微:内部控制鉴证报告.docxVIP

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  • 2022-07-29 发布于山东
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3-2-4- 3-2-4- PAGE # 3?2?4? 3?2?4? PAGE # 关于杭州广立微电子股份有限公司 内部控制的鉴证报告 报告防伪编码:268581212613 被宙计单位名称:杭州广立微电子股份有限公司 报告属期:2021^01月皿日-202丄年工2月舞日 报告文号:天健宙〔2022〕379号 签字注册会计师:黄元喜 注师编号:330000011789 签字注册会计师:方燕 注师编号:330000015355 事务所名称:天億会计师事务所(特踹普通合伙) 事 务所电话:0571事务所地址:浙江省杭州市钱江路1 3 6 6号华润大厦B座 业务报告使用防伪二維码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务质出具, 业务报告的法律责任主体是出具报吿的会计弗事务所茂盜宝注钢会计师。 报告防伪信息查询浙江省注破会计弗协会官方网址:hflR/ww?£P3.org.?V 清使用支付宝或浙里亦扫码查蚣咨询电话:仙网g 一、 内部控制的鉴证报告 第1—2页 二、 关于内部会计控制制度有关事项的说明 第3—8页 天健会计师事务所 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 关于杭州广立微电子股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审(2022) 379号 杭州广立微电子股份有限公司全体股东: 我

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