产品报废处理流程33003.pdfVIP

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产品(物料)报废管理规定 1.0 目的 为有效的利用仓库空间。降低仓储成本、真实地反映公司存货 资产、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷,特制定本规定。 2.0 适用范围 凡本公司物料/产品报废(含半成品和成品、退货产品、包装物 料)均按此规定作业。 3.0 各岗职责 3.1 申请报废的部门:负责组织对报废产品物料的清理及鉴 定、填写《产品报废申请单》并跟踪领导审批签字、形成有效单据 后转到仓储部门。仓库根据有效的《产品报废申请单》内容,负责对 报废产品物料的执行处理,并录入报废内容后将有效《产品报废申 请单》原件转交给财务部相关岗位审核单据; 3.2 质保部门:负责对报废产品及物料的品质鉴定。 4。1 报废品类型 4.1.1 不良品库形成的各类型需报废产品;(超出三个月客户返 回产品)由物质部、质保部协助负责组织实施 4。1。1。1 包装物料;因市场原因需更换内容、外形、颜色等 原因形成的报废;由销售部为主和物质部协助负责组织实施 4。1。2 因存仓时间太久或因颜色不配套等原因而导致的产 品物料报废,货仓清理所需报废的产品物料,由生产部门为主物资 部、质保部门协助负责组织实施 4。1.5 责任部主管接到通知后需在48小时内对不良产品进行 确认 4。2 报废品控制 4.2.1 仓储部接获有效的《产品报废申请单》后,即安排人员对产 品物料进行产品物料与单据的核对,必须在2个工作日内完成。 4.2。2 如产品物料与《产品报废申请单》所示内容不符或认为 报废不合理,则将单据退回申请单位,要求其重新清理或重写单据。 4。2.3 申请报废的部门依有效《产品报废申请单》核准的“处 理方法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废处理。 4.2.5 报废产品残值处理;应由申请报废部门经办一人、库管 一人共同实施并在单据上签字、所有现金收入由主导经办人 24 小 时内上交财务部 5.0 本规定自发布之日起实施。 附;报废审批样表 产品物料报废审批表 申请部门: 申请日期: 年 月 日 产品编号 产品名称 规格、型号 数量 单 价 经办人 存放地点 备 注 报废原因 生产部领导 意见 签字: 年 月 日 物资部领导 签字: 年 月 日 意见 分管领导 意见 签字: 年 月 日 总经理 意见 签字: 年 月 日 (1)报废物品单价在 元以上或批量总价在 元以上的;由总经理签字审批。

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