内部审核不符合纠正措施报告.docx

珠海优泰科技有限公司 内部审核不符合纠正措施报告 受审部门 不合格项描述:  审核时间 编号: 内审员原因分析: 受审部门责任人纠正措施: 预计完成时间 纠正措施有效性验证: 要求纠正完成时间 审核组长 受审部门主管 责任人 部门主管 内审员 验证时间 编号:UT-MR-004a 保存期限三年

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