活性炭生产经营企业行政办公室对内审情况的管理体系运行报告.doc

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管理体系运行报告 编号: JL-5.6-04 第 PAGE 1页 共 2 页 报告主题: 内审情况 报告部门: 行政办公室 负责人(签字): 提交报告时间: 20××年 11月 9 日 报告内容: 一、第一次内审情况 在内部审核方面,我公司于20××年11月组织实施本年度内审工作,本次内审范围为公司质量管理体系覆盖的所有部门和过程。在本次内审中发现不合格共4项,观察项若干项。各个部门对所发生的不合格情况都非常重视,通过加强学习宣传,严格制度管理,积极制定相应措施,及时进行整改,现已关闭绝大部分的不合格项,其余各项的整改措施也正在执行之中。从内审结果上看,我们公司质量管理体系的运行是有效的,对于我们公司的各项工作起到了很大帮助和促进,但也应该看到我公司目前的管理水平还与标准的更高要求存在差距,特别是在这一次内审中所暴露出的一些不合格情况,说明有些同志对于标准的理解还不够深刻,严格按照规范进行业务操作上还有一定的欠缺,因此在今后的工作中还需要进一步加强人员对于标准的要求和各种业务执行规范的学习和深刻领会,强化对于各种工作规范要求的执行落实并对执行情况进行严格检查监督,避免不合格情况的发生,对于目前发生的不合格情况要在规定的时限内切实实行整改措施,关闭不合格项。 二、文件的建立情况 共建立手册1本,质量管理手册含文件控制程序等15个二级程序,编制20多个三层次作业文件,基本满足体系运行。

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