会计专用表格项目支出类表格.docxVIP

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(审计机关名称) (审计机关名称) 审计人员:审计日期:复核人员:复核日期: 审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期: 交 付 使 用 资 产 审 计 程 序 表审计期间 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 1.取得或编制交付使用资产明细表,检查: 年初余额是否与上年度的财务报表及相关审计工作底稿的记录一致。 年末余额是否与财务报表、总分类账,以及明细账的数额一致。 记录上述核对中发现的差异,结合对具体明细项目的审查对这些差异进行调查分析。 对照交付使用资产明细账,取得当年新增项目办理资产交付时的所有资料,包括:竣工报告、监理报告、验收报告、资产交接清单 等,检查交付使

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