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- 2022-10-05 发布于山东
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总体审计谋略
被审单位:
项目:
编制:
日期:
索引导: BE
财务报表截止 /日期:
复核:
日期:
一、审计范围
报告要求
合用的会计准则和有关会计制度
合用的审计准则
与财务报告有关的行业特别规定 ( 比如,监
管机构发布的有关信息披露法例、特定行业
主管部门发布的与财务报告有关的法例等 )
需审计的企业内组成部分的数量及所在地
点
需要阅读的含有已审计财务报表的文件中
的其他信息 ( 比如,上市企业年报 )
拟订审计谋略需考虑的其他事项 ( 比如,独自
出具报告的子企业范围等 )
二、审计业务时间安排
( 一) 对外报告时间安排:
( 二) 履行审计时间安排
履行审计时间安排
1.期中审计
拟订总体审计谋略
制订详细审计计划
2.期末审计
存货监盘
(三)交流的时间安排
所 需 沟 通
与管理层及治理层的会议
项目组会议 ( 包括预备会和总结会 )
与专家或有关人士的交流
与其他 CPA交流
与前任 CPA交流
三、影响审计业务的重要因素
( 一) 重要性
确定的重要性水平
( 二) 可能存在较高重要错报风险的领域
时 间
时 间
索引号
可能存在较高重要错报风险的领域 索引号
( 三) 重要的组成部分和账户余额
填写说明:
.记录所审计的企业内重要的组成部分;
.记录重要的账户余额,包括本身拥有重要性的账户余额 ( 如存
货) ,以及评估出存在重要错报风险
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